您好,可以直接對外銷售,
老師好!我現(xiàn)在準(zhǔn)備接一家餐飲業(yè)的賬,這家餐飲已經(jīng)開業(yè)了十多年,今年被我現(xiàn)在的老板收購了,之前的賬一直都有會計(jì)在做,之前會計(jì)要辭職不做了、我要去接手,這賬要怎么處理,是接著他們的老賬做,還是重新做一套要怎么處理這種情況,麻煩老師講的詳細(xì)些,謝謝!
老師,我們是養(yǎng)老院自帶一個對外營業(yè)的餐廳,這個餐廳老板說要獨(dú)立核算,我們養(yǎng)老院的營業(yè)執(zhí)照上面有餐飲服務(wù)的哈,這個餐廳如果當(dāng)做餐飲行業(yè)來做賬的話,像餐具這些計(jì)入周轉(zhuǎn)材料嗎還是計(jì)入管理費(fèi)用呢?像水電燃?xì)赓M(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用呢?我看了一下餐飲行業(yè)的賬好像和企業(yè)的賬有點(diǎn)不一樣,因?yàn)槲覀儾皇钦?jīng)做餐飲的,有沒有必要像餐飲行業(yè)那樣做賬呢?
老師好,我想問一下一個老板開了兩個店,一個新店一個老店,是餐飲行業(yè),新店酒水飲料采取數(shù)量金額核算,因經(jīng)營不善,11月底倒閉了,當(dāng)時也沒有盤點(diǎn)庫存,那么新店月底酒水飲料賬務(wù)上成本應(yīng)該怎樣核算?倒閉后,酒水飲料庫存都搬到老店了,老店這邊應(yīng)該怎樣入賬?
老師 問一下 我們賣出去一批貨 100萬賣的 對方?jīng)]要發(fā)票 我們正常報(bào)的無票收入 正常按13%交稅了 現(xiàn)在客戶因?yàn)榻?jīng)營不善,不想要了 想讓我們低價90萬把貨收了 但是還不給我們開發(fā)票 我們回購這批貨賬務(wù)處理怎么做
我們是餐飲公司,因?yàn)榻?jīng)營不善,倒閉了,還有一些存貨,調(diào)料之類的,這種怎么做賬務(wù)處理?
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報(bào)表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計(jì)分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報(bào)增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
營業(yè)外收入是嗎?如果是分給公司員工了呢?
你好,你還欠職工們工資嗎?
不欠,就是福利發(fā)給員工
你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
我們是小規(guī)模納稅人
這樣的話不涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出可以這樣處理
怎么處理比較好呀
您好,正常的是對外銷售確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入