可以的 可以這么做的
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的金額是應(yīng)交增值稅吧,加計(jì)抵減金額在做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,您好: 我們這個(gè)月增值稅加計(jì)抵減需要抵扣做賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉(zhuǎn)入未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 兩個(gè)問題:第一,我們加計(jì)抵減的營(yíng)業(yè)外收入要交所得稅嗎;第二,我們 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 嗎
我當(dāng)月應(yīng)交增值稅100元,因?yàn)榧佑?jì)抵減10%,所以結(jié)轉(zhuǎn)我當(dāng)月未交的增值稅的時(shí)候分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅85 營(yíng)業(yè)外收入5 這個(gè)可以作為營(yíng)業(yè)外收入的嗎?
以下加計(jì)抵減賬務(wù)處理正確嗎: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅) 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 900 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10 其他收益 90
加計(jì)抵減稅額 當(dāng)月產(chǎn)生入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 當(dāng)稅費(fèi)抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)抵減 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是這樣做分錄嗎?
老師,A公司實(shí)際投資款200萬,B公司實(shí)際投資款100萬元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,是0元轉(zhuǎn)讓,這種合理嗎???不需要交稅嗎?
老師,這個(gè)注冊(cè)資本金投超了可以退還給股東嗎?
你好老師,我公司2024年購買的辦公用品,辦公用品和清單到貨,銀行支付,2025年5月份來了發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,請(qǐng)問匯算清繳分公司的股東也是填總公司的嗎
注冊(cè)資本金除了附銀行回單還應(yīng)該有什么附件??
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅認(rèn)定是2024年10月1號(hào)開始的,2054年需要做企業(yè)所得稅匯算嗎
這個(gè)分錄是否正確?我根據(jù)母題,舉一反三,自己變了數(shù)據(jù)來做的,因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)我做這類題,有困難 麻煩會(huì)的老師詳細(xì)解答一下 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 都不要接手
請(qǐng)問老師快賬軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)了,做錯(cuò)了多做了一個(gè)會(huì)計(jì)憑證,咋樣能去掉返回到錄憑證的步驟謝謝急幫助演示一下謝謝
把賬從代理記賬公司拿回來,個(gè)稅方面需要向代理記賬要什么資料?
你好,老師 , 年收入65萬元左右, 個(gè)體工商戶, 個(gè)體經(jīng)營(yíng), 我這個(gè)納稅總額要填寫嗎? 填寫多少呢? 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)日期是24年5月11日,
微信掃碼加老師開通會(huì)員