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加計抵減稅額 當(dāng)月產(chǎn)生入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計抵減 當(dāng)稅費(fèi)抵扣時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計抵減 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是這樣做分錄嗎?

2023-12-27 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-27 15:02

抵扣的時候做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸其他收益。

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快賬用戶2150 追問 2023-12-27 15:07

當(dāng)月稅費(fèi)確認(rèn)入賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計抵減 當(dāng)稅費(fèi)抵扣時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:09

就是月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候不用考慮加計這一部分等實(shí)際交的時候就直接抵扣就行了,就是抵扣的分錄就是我寫給你的。

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齊紅老師 解答 2023-12-27 15:09

財政部給出的處理是這樣的,然后你沒有其他收益科目,也可以用營業(yè)外收入代替行。

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抵扣的時候做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸其他收益。
2023-12-27
可以的,可以這么做的。
2023-10-30
你好;? ? 可以的; 可以一起做賬的??
2022-07-25
同學(xué)你好 ,12月加計抵減額想過下賬借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅加計抵減額1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅加計抵減額1?!恍枰鲞@個分錄的;
2021-02-03
您好,還是第2個吧,一般記入其他收益的 (13)增值稅加計抵減政策的會計核算 ①不影響進(jìn)項(xiàng)稅額。 ②在實(shí)際繳納增值稅時的賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款(按實(shí)際納稅金額) 其他收益(按加計抵減的金額)
2023-10-28
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