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老師,您好: 我們這個月增值稅加計抵減需要抵扣做賬,借:應交稅費-增值稅--減免稅款 貸:營業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉(zhuǎn)入未交增值稅,借:應交稅費--增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--未交增值稅 兩個問題:第一,我們加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅嗎;第二,我們 應交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應交稅費--未交增值稅 嗎

2022-05-16 15:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-16 15:17

加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅; 應交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應交稅費--未交增值稅

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快賬用戶6957 追問 2022-05-16 15:18

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-16 15:30

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復

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加計抵減的營業(yè)外收入要交所得稅; 應交稅費-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應交稅費--未交增值稅
2022-05-16
抵扣的時候做借應交稅費未交增值稅貸其他收益。
2023-12-27
加計扣除是在實際交稅的時候直接抵就行了。 繳納稅款的時候,借應交稅費,貸銀行存款,其他收益。
2023-05-08
您好,未交轉(zhuǎn)出要10000的。
2022-01-15
你好;? ? 可以的; 可以一起做賬的??
2022-07-25
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