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老師好,我這里是個體戶,按小規(guī)模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業(yè)執(zhí)照,10月10日做的稅務(wù)登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得的還是現(xiàn)在也要申報第三季度的呢個稅生產(chǎn)經(jīng)營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經(jīng)購買稅控盤和領(lǐng)電子發(fā)票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優(yōu)惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經(jīng)營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發(fā)票才能作為有效開支進(jìn)行扣除呢?還有經(jīng)營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養(yǎng)育金這些都是要有憑證依據(jù)的還是隨意填寫呢? 我們是小規(guī)模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師,咨詢下,天津的核定征收的個體,2020年11月成立,12月開普票3萬元,核定范圍內(nèi)沒有繳稅,那么現(xiàn)在去年的年報,有兩處不知道如何填寫,1,個體基本信息里,資金數(shù)額一項,是填寫營業(yè)執(zhí)照上面的注冊資金嗎?還是可以填0,根據(jù)什么填寫? 2,就是資產(chǎn)狀況里面的營業(yè)額或營業(yè)收入如何填寫,根據(jù)啥?納稅總額,沒有納稅就是0,對嗎?
老師,我們餐廳忘記做工商年報,被拉入經(jīng)營異常了,現(xiàn)在在補(bǔ)年報,沒有做過稅務(wù)登記,但是拿營業(yè)執(zhí)照去開過稅票的,現(xiàn)在做年報填營業(yè)收入那里可以填0元嗎?還是要按照開的票填?沒有記賬,不知道開了多少票了?還有個體戶餐廳填注冊資金那里怎么填?
老師您好,我是個體工商戶,正在申請新辦納稅人套餐,其中有一項個體工商戶定期定額核定,在納稅人經(jīng)營情況自報里面的 應(yīng)納稅經(jīng)營額 應(yīng)該填寫月經(jīng)營額,還是年經(jīng)營額?我的經(jīng)營額預(yù)計是每月1000,請問這一項應(yīng)該填寫多少呢?謝謝
尊敬的納稅人,按照《關(guān)于延長小規(guī)模納稅人減免增值稅政策執(zhí)行期限的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第24號)、《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)增值稅政策的公告》(財政部 稅務(wù)總局公告2020年第13號)和《關(guān)于支持個體工商戶復(fù)工復(fù)業(yè)等稅收征收管理事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2020年第5號)政策規(guī)定,自2020年3月1日至12月31日,我省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅。 如您本期不含稅銷售額未超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(月銷售額不超過10萬元或季度銷售額不超過30萬元,下同),您可以先享受小微企業(yè)免征增值稅政策。 如您本期不含稅銷售額超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),請將本期1%征收率對應(yīng)的不含稅銷售額按照2%計算應(yīng)納稅額減征額--------------------剛才申報增值稅看到這個,但不是季度45萬嗎?改成30萬?
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風(fēng)險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師,工商年報時候單位實際繳費金額包括個人部分嗎
你好老師
您好,登錄電子稅務(wù)局查看已繳稅款或我們銀行流水里看扣了多少稅款,估算是2024年納稅總額約 ??6.5 -7.5 ,增值稅如果月銷售額小于等于10 ,可能免稅;如果不是這樣按1%繳納(65 *1%=6500 )。??個人所得稅按經(jīng)營所得計算(年收入65 ,扣除成本后稅率約10%-35%,估算約6.5 )。??合計如果增值稅免征,約6.5 ;如果需繳增值稅,約7000-7500 (按實際月份折算)
這個沒有人報稅,? 我不知道,? ??
哦哦,這個不能亂填的,工商和稅務(wù)是共享的,是不是有外賬,問下老板呢
我看每個月銷售額, 沒有超過10萬? ?,那免稅嗎???
您好,增值稅是免,但有印花稅,經(jīng)營所是個稅要交的
個稅交多少呢??
您好,這是根據(jù)利潤表算的,上面只有收入,成本費用我們不知道,算不出利潤