同學,你好 借:管理費用 貸:銀行存款 2025年 借:管理費用 負數(shù) 貸:銀行存款 負數(shù) 借:管理費用 貸:銀行存款
老師,我購買辦公用品支付了3000,其中有500是普票,專票2600,總共發(fā)票是3100,專票中把購買零食的100元,開到了和辦公用品一張發(fā)票上,這個怎么做分錄呢
你好!老師,我們公司購買一批辦公用品,辦公用品已經(jīng)收到,但是發(fā)票沒有開, 會計分錄能不能寫成,借:預付賬款-xx公司 貸:銀行存款 等到下月收到發(fā)票之后,會計分錄寫成,借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:預付賬款-xx公司
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實際成本法核算。2019年5月發(fā)生業(yè)務如下:做出會計分錄。1.2019年5月9日,向乙公司賒銷A產(chǎn)品一批。開具增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅26000,款項尚未收到。2.2019年5月12日,向丙公司采購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。價款100000元。3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領用原材料50000元。5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購采購上述原材料欠款。6.2019年5月26日,取得3個月的銀行借款100000元,存入銀行。7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設備一臺,價值300000元。8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車修理費2000元。9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。10.2019年5月31日,用銀行存款購買辦公用品電腦2臺,取得增值稅普通發(fā)票,總價款9000元。
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實際成本法核算。2019年5月發(fā)生業(yè)務如下:做出會計分錄。1.2019年5月9日,向乙公司賒銷A產(chǎn)品一批。開具增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅26000,款項尚未收到。2.2019年5月12日,向丙公司采購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。價款100000元。3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領用原材料50000元。5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購采購上述原材料欠款。6.2019年5月26日,取得3個月的銀行借款100000元,存入銀行。7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設備一臺,價值300000元。8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車修理費2000元。9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。10.2019年5月31日,用銀行存款購買辦公用品電腦2臺,取得增值稅普通發(fā)票,總價款9000元。
老師:小規(guī)模單位,2月份,我單位供應商給我單位開了2000元的辦公用品發(fā)票:做 借:管理費用-辦公費 2000 貸:應付賬款-乙辦公用品公司 2000元 5月時,我單位購買2000元商場(發(fā)票已收到)消費卡,現(xiàn)在用該卡抵給乙辦公用品公司 ,這筆賬怎么處理?
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務處理應該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應收應付全部調(diào)平到其他應付款賬戶,其他應付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學的
老師方便看一下第二題嘛
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!