同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 2025年 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
老師,我購買辦公用品支付了3000,其中有500是普票,專票2600,總共發(fā)票是3100,專票中把購買零食的100元,開到了和辦公用品一張發(fā)票上,這個怎么做分錄呢
我們是一家普惠性質(zhì)的民辦幼兒園,我們8月26號對公付了一筆款購買辦公用品1500元,發(fā)票是9月份才開過來,請問老師8月份對公付款時怎么做分錄,發(fā)票回來后再怎么做帳
你好!老師,我們公司購買一批辦公用品,辦公用品已經(jīng)收到,但是發(fā)票沒有開, 會計分錄能不能寫成,借:預(yù)付賬款-xx公司 貸:銀行存款 等到下月收到發(fā)票之后,會計分錄寫成,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款-xx公司
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料采用實(shí)際成本法核算。2019年5月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:做出會計分錄。1.2019年5月9日,向乙公司賒銷A產(chǎn)品一批。開具增值稅專用發(fā)票,價款200000元,增值稅26000,款項尚未收到。2.2019年5月12日,向丙公司采購原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票。價款100000元。3.2049年5月19日,收到乙公司支付的采購上述A產(chǎn)品貨款,存入銀行。4.2019年5月23日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用原材料50000元。5.2019年5月25日,用銀行存款向丙公司支付采購采購上述原材料欠款。6.2019年5月26日,取得3個月的銀行借款100000元,存入銀行。7.2019年5月30日,收到丁公司投資的設(shè)備一臺,價值300000元。8.2019年5月31日,用銀行存款支付汽車修理費(fèi)2000元。9.2019年5月31日,從銀行存款提取現(xiàn)金5000元。10.2019年5月31日,用銀行存款購買辦公用品電腦2臺,取得增值稅普通發(fā)票,總價款9000元。
老師:小規(guī)模單位,2月份,我單位供應(yīng)商給我單位開了2000元的辦公用品發(fā)票:做 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 2000 貸:應(yīng)付賬款-乙辦公用品公司 2000元 5月時,我單位購買2000元商場(發(fā)票已收到)消費(fèi)卡,現(xiàn)在用該卡抵給乙辦公用品公司 ,這筆賬怎么處理?
企業(yè)會計準(zhǔn)則怎么選擇
老師是必須報完稅才可以開具銷售發(fā)票嗎
老師好。果灑跟白酒。在零售上要稅務(wù)不同嗎?不用交消費(fèi)稅吧
建筑行業(yè)6月異地預(yù)繳增值稅,發(fā)票也開了,7月申報6月增值稅時,想抵減這個稅額,附表四抵減填了,主標(biāo)表28欄也填了,為什么申報不過去,強(qiáng)制異常,還需要填哪里,還是需要先核銷才能申報
老師你好,公司租車,簽租賃協(xié)議,需要交稅嗎?有什么注意的地方?
個人去稅務(wù)局代開普票,需要繳增值稅嗎
供應(yīng)商可以寫個三方協(xié)議的嗎就是另一個公司收款,現(xiàn)在供應(yīng)商因賬號問題,我司不能付款給我,然后她問我能不能寫個三方協(xié)議,我回答她不可以,如果后面還是已原來公司收款的,最好不要另一個公司收款是嗎
老師,派出團(tuán)隊給其他社區(qū)拍攝視頻科普某些知識,然后開的票是什么項目名稱呢?
老師好,我們是一般納稅人,早前與另一自然人股東組建一公司,認(rèn)繳注資款,沒有繳,公司一直虧損,現(xiàn)將我司的股份全轉(zhuǎn)讓給另一自然人股東,請問我司需要交什么稅呢?
老師好!我發(fā)現(xiàn)代賬公司給我們一季度提交申報做的報表,和我給他們的對賬單數(shù)據(jù)累計都不上,放的科目也不對為什么?
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!