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以下加計抵減賬務處理正確嗎: 借:應交稅費-增值稅(銷項稅) 1000 貸:應交稅費-增值稅(進項稅) 900 應交稅費-轉出未交增值稅 100 借:應交稅費-轉出未交增值稅 100 貸: 應交稅費-未交增值稅 10 其他收益 90

2022-09-14 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-09-14 09:28

你好,學員,這個沒問題的

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快賬用戶1937 追問 2022-09-14 09:46

以下加計抵減賬務處理正確嗎: 借:應交稅費-增值稅(銷項稅) 1000 貸:應交稅費-增值稅(進項稅) 900 應交稅費-轉出未交增值稅 100 借:應交稅費-轉出未交增值稅 100 貸: 應交稅費-未交增值稅 10 其他收益 90

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齊紅老師 解答 2022-09-14 09:48

這個正確的,沒問題的

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快賬用戶1937 追問 2022-09-14 09:51

第二步應分解成: 借:應交稅費-轉出未交增值稅 100 貸: 應交稅費-未交增值稅 100 借:應交稅費-未交增值稅 100 貸:銀行存款10 其他收益 90

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齊紅老師 解答 2022-09-14 10:06

這個沒問題的,學員

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快賬用戶1937 追問 2022-09-14 10:07

以上2種方法,哪種更好?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 10:07

第二種更好的,學員,這個

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你好,學員,這個沒問題的
2022-09-14
您好,分錄1是不正確的
2021-08-09
同學你好,是可以的;;;
2022-01-03
你好,你是銷項稅額10進項5減免稅2嗎?這些數(shù)據(jù)嗎
2022-01-03
你好 對的 是這么做的
2022-01-02
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