你好,對(duì)方給你開(kāi)的是成本的嘛,那你的成本就是6000/1.05
老師,我們是差額征稅的人力資源公司,對(duì)方公司要求我們開(kāi)全額服務(wù)費(fèi)專票,可以開(kāi)嗎?
差額征稅的專票,我們是購(gòu)買(mǎi)方已抵扣,如何開(kāi)具差額征稅的紅字信息表
我們公司差額征稅,,6000元,對(duì)方開(kāi)專票6%,不是差額征稅,咋計(jì)算?
開(kāi)的差額征稅的發(fā)票,,我們可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么? 差額征稅的發(fā)票的是專票,對(duì)方才能進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么?
專票開(kāi)錯(cuò)了,我們是差額征稅,沒(méi)有差額征稅,專票給對(duì)方公司了,咋處理?要會(huì)票
老師,交個(gè)稅的時(shí)候不能選擇三方支付,請(qǐng)問(wèn)是咋回事
6月底暫估了辦公樓裝修工程,6月底轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),8月在建工程來(lái)票了,沖了6月的暫估,8月余額表在建工程應(yīng)該有余額嗎
個(gè)體戶的查賬征收是不是跟小規(guī)模納稅人一樣的賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào),只是個(gè)體戶是按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅,小規(guī)模納稅人按利潤(rùn)交企業(yè)所得稅
老師,問(wèn)一個(gè)問(wèn)題哈 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加在借方是減少?
你好老師工會(huì)經(jīng)費(fèi)在什么條件下反錢(qián)?
老師您好,A供應(yīng)商提供設(shè)備免費(fèi)給我試用2個(gè)月,我們又轉(zhuǎn)給C客戶試用2個(gè)月,合同是A和我簽,我在和C簽,試用期間不收費(fèi)用。請(qǐng)問(wèn)試用期間要視同銷售嗎 繳納增值稅嗎
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么收回時(shí)要把之前的再減去?
老師好,煙絲不是應(yīng)該在委托加工收回時(shí)繳納消費(fèi)稅嗎?為什么要在銷售時(shí)繳納還要把之前交過(guò)的減去?
一般納稅人本月無(wú)收入,增值稅0申報(bào)嗎?
個(gè)體戶一般納稅人,繳納個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得稅稅率?
招標(biāo),甲方報(bào)價(jià)
你好,你這個(gè)是工程的嗎?
拍的6%的是什么業(yè)務(wù)的?
給我們公司開(kāi)專票6%.不是差額征稅,我們公司差額征稅5% 我們做比較看看?
你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,6000除以1.05 應(yīng)交稅費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅6000除以1.05乘以5% 貸銀行存款
老師著急呢
我已經(jīng)給你回復(fù)啦,上面給你寫(xiě)啦。
恢復(fù)沒(méi)解決問(wèn)題
具體的你還想要問(wèn)什么的 不是你們?cè)趺吹挚鄣膯?這問(wèn)的不就是咋計(jì)算嗎?咋計(jì)算你的稅款不是嗎?
我們公司差額征稅5%,甲方專票6%不差額征稅?比如5000元,計(jì)算下我們公司,甲方公司?
分別計(jì)算一下繳納的稅款嗎? 對(duì)方5000/1.06*6%=283 要繳納的增值稅是這些 你們(5000-成本)/1.05*5% 成本如果4000 47.62增值稅
這樣做比較甲方專票6%對(duì)我們有利?
你好,對(duì)方是6%的稅率,如果你們單位這個(gè)對(duì)方給你開(kāi)的發(fā)票屬于你的成本的話,你抵扣的話還是抵扣5%的,多抵扣不了多少的 如果我們單位是一般計(jì)稅的,你選擇6%的進(jìn)項(xiàng)比5%差額的抵扣的多。