你好,對(duì)方給你開的是成本的嘛,那你的成本就是6000/1.05

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,我們是差額征稅的人力資源公司,對(duì)方公司要求我們開全額服務(wù)費(fèi)專票,可以開嗎?
差額征稅的專票,我們是購買方已抵扣,如何開具差額征稅的紅字信息表
我們公司差額征稅,,6000元,對(duì)方開專票6%,不是差額征稅,咋計(jì)算?
開的差額征稅的發(fā)票,,我們可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么? 差額征稅的發(fā)票的是專票,對(duì)方才能進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么?
專票開錯(cuò)了,我們是差額征稅,沒有差額征稅,專票給對(duì)方公司了,咋處理?要會(huì)票
                你好,購進(jìn)庫存商品忘記入賬且進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣,我這邊該怎么做分錄
法人本人的車,租給公司使用需要什么
你好,想咨詢一下,你這邊有沒有模板就是開票金額與實(shí)際金額相差幾分錢怎么調(diào)的?
外貿(mào)出口企業(yè),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格型號(hào)需要和報(bào)關(guān)單一致嗎
請(qǐng)董老師和樸老師解答,老師22題中,選項(xiàng)C怎么理解,可不可以舉個(gè)例子
老師,公對(duì)私出租商鋪的房產(chǎn)稅率是12%對(duì)吧?
老師,個(gè)體戶餐飲行業(yè),不做稅務(wù)登記,到時(shí)候可以注銷掉嗎?
開辦費(fèi)裝修費(fèi) 還用攤銷嗎?一次做成費(fèi)用可以嗎???
進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣,本月對(duì)方紅沖,重新開具藍(lán)字發(fā)票,那么本月是不是應(yīng)該,借,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎?老師
金銀首飾不是在零售的時(shí)候交消費(fèi)稅嗎,為什么在受托加工環(huán)節(jié)要繳納增值稅


招標(biāo),甲方報(bào)價(jià)
你好,你這個(gè)是工程的嗎?
拍的6%的是什么業(yè)務(wù)的?
給我們公司開專票6%.不是差額征稅,我們公司差額征稅5% 我們做比較看看?
你好,借主營業(yè)務(wù)成本,6000除以1.05 應(yīng)交稅費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅6000除以1.05乘以5% 貸銀行存款
老師著急呢
我已經(jīng)給你回復(fù)啦,上面給你寫啦。
恢復(fù)沒解決問題
具體的你還想要問什么的 不是你們?cè)趺吹挚鄣膯?這問的不就是咋計(jì)算嗎?咋計(jì)算你的稅款不是嗎?
我們公司差額征稅5%,甲方專票6%不差額征稅?比如5000元,計(jì)算下我們公司,甲方公司?
分別計(jì)算一下繳納的稅款嗎? 對(duì)方5000/1.06*6%=283 要繳納的增值稅是這些 你們(5000-成本)/1.05*5% 成本如果4000 47.62增值稅
這樣做比較甲方專票6%對(duì)我們有利?
你好,對(duì)方是6%的稅率,如果你們單位這個(gè)對(duì)方給你開的發(fā)票屬于你的成本的話,你抵扣的話還是抵扣5%的,多抵扣不了多少的 如果我們單位是一般計(jì)稅的,你選擇6%的進(jìn)項(xiàng)比5%差額的抵扣的多。