不可以的 是的對(duì)方可以
勞務(wù)派遣差額征稅的話,其他收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
開的差額征稅的發(fā)票,,我們可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么? 差額征稅的發(fā)票的是專票,對(duì)方才能進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么?
老師,保安公司開給我們差額征稅專票,我方可以進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
收到差額征稅的發(fā)票,我可以按稅額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅么?
收到稅率帶*號(hào)的差額征稅的發(fā)票,我公司可以用稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣么?
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
那就是說(shuō)差額征稅的發(fā)票的稅額就是繳稅的金額
你好,對(duì)的是這個(gè)意思的。
那差額征稅還有不開差額征稅的票,開專票+普票的形式,,差額開普票,剩下開專票,這樣交的稅和差額征稅一樣么? 是不是還有一種方式全額開普票, 這三種方式交的稅一楊么?
是的,一樣的 一樣繳稅
那我一般納稅人,我開專票和開普票都是我的銷項(xiàng)稅,這筆能抵多少我也不知道,但是差額征稅那里稅額交的就是確定的?。?
是的,是這個(gè)意思,是這么做的。