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進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣,本月對(duì)方紅沖,重新開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票,那么本月是不是應(yīng)該,借,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎?老師

2025-11-04 21:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-04 21:18

賬務(wù)處理上是作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是紅沖進(jìn)項(xiàng)稅額,您參考以下原則: 1、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)科目一般是用于不得抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額項(xiàng)目的時(shí)候,比如:購(gòu)進(jìn)的貨物用于免稅、不征稅、簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,則需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 2、除此之外的,如購(gòu)買(mǎi)后退貨,原增值稅專(zhuān)用發(fā)票已做認(rèn)證,應(yīng)根據(jù)開(kāi)具的紅字發(fā)票,賬務(wù)上直接紅沖對(duì)應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目即可;申報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次。

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齊紅老師 解答 2025-11-04 21:19

您好您屬于第二種情況直接紅沖對(duì)應(yīng)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)科目即可,不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這個(gè)科目,

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快賬用戶(hù)1587 追問(wèn) 2025-11-04 21:21

但本月看到有一筆紅沖發(fā)票,還有一張藍(lán)字發(fā)票,本期抵扣稅務(wù)局系統(tǒng)有藍(lán)字抵扣的發(fā)票稅額

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快賬用戶(hù)1587 追問(wèn) 2025-11-04 21:22

應(yīng)對(duì)方開(kāi)具的運(yùn)費(fèi)發(fā)票信息有誤,所以重新開(kāi)具

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齊紅老師 解答 2025-11-04 21:23

就是您把以前已經(jīng)入賬抵扣的那個(gè)分錄全部紅沖然后按照藍(lán)字發(fā)票做一個(gè)分錄,就行

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