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差額征稅的專票,我們是購買方已抵扣,如何開具差額征稅的紅字信息表

2021-10-14 11:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-14 11:24

你好,你開時候那個對應(yīng)那個金額 都是自己輸入的,你這個直接可以直接按金額和稅額輸入就可以,

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快賬用戶7948 追問 2021-10-14 11:25

需要對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息沒有辦法打上相對應(yīng)的發(fā)票代碼和發(fā)票號碼

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:32

等會我去查下 我找下 等會哈

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:35

進入“紅字信息表”模塊,點擊征稅類型下拉列表選擇“差額征稅”,進入“差額征稅紅字信息表”填開。進入界面后“價格”按鈕置灰?!敖痤~”與“單價”均為不含稅。票面信息及打印與正數(shù)票開具保持一致。

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:35

點擊征稅類型下拉列表選擇

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快賬用戶7948 追問 2021-10-14 11:40

老師,我發(fā)送的圖片能看到嗎?沒有辦法填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,這樣開具紅字信息表也是不對的吧

老師,我發(fā)送的圖片能看到嗎?沒有辦法填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號碼,這樣開具紅字信息表也是不對的吧
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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:43

哦 你說這個地方,這個不需要填寫,

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:44

只有銷售方申請才填寫,你購買方不需要填寫

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快賬用戶7948 追問 2021-10-14 11:45

好的,銷售方開票時候稅率顯示是星號,我開紅字信息表時候稅率是按照原本該有的稅率寫嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:49

你這個對方開啥內(nèi)容?

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快賬用戶7948 追問 2021-10-14 11:49

經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),代理服務(wù)費

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:55

那這個對方是一般納稅人按6%? 小規(guī)模按1%?

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齊紅老師 解答 2021-10-14 11:56

你選擇稅率,是選擇這個,你紅字信息表填開,記得選擇這個進入“紅字信息表”模塊,點擊征稅類型下拉列表選擇“差額征稅”,

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快賬用戶7948 追問 2021-10-14 11:59

好的,明白了

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齊紅老師 解答 2021-10-14 12:04

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了,你這個進去記得選擇差額征收,

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你好,你開時候那個對應(yīng)那個金額 都是自己輸入的,你這個直接可以直接按金額和稅額輸入就可以,
2021-10-14
你好,你是部分退貨的話,就開部分紅字信息表
2020-09-03
你好 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2020-10-16
您好, 取得紅字發(fā)票了嗎
2023-01-12
銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2023-01-17
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