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Q

老師,我們是差額征稅的人力資源公司,對(duì)方公司要求我們開(kāi)全額服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,可以開(kāi)嗎?

2020-09-08 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-08 17:19

你好,開(kāi)全額服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,可以開(kāi),但是你們的記賬方式要改變

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快賬用戶(hù)1774 追問(wèn) 2020-09-08 17:22

那要怎么做帳呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-08 17:22

借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)

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快賬用戶(hù)1774 追問(wèn) 2020-09-08 17:46

有些說(shuō)不可以呢,說(shuō)36個(gè)月不能變更征稅方式。

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齊紅老師 解答 2020-09-08 18:29

那你只能差額開(kāi)票的

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你好,開(kāi)全額服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,可以開(kāi),但是你們的記賬方式要改變
2020-09-08
你好,不可以的,你全額開(kāi)票就得全額交稅。
2024-04-09
您好,我們開(kāi)給甲方的票不是差額征收就可以抵扣的 人力資源公司,然后對(duì)外選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,人力資源公司取得的進(jìn)項(xiàng)稅要視情況而定: 1、如果全部采用了簡(jiǎn)易計(jì)稅,那所有取得的進(jìn)項(xiàng)稅均不得抵扣; 2、如果是部分采用了簡(jiǎn)易計(jì)稅,那要分別核算,分別適用稅率6%或適用征收率5%,無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額按(不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額)÷當(dāng)期全部銷(xiāo)售額)計(jì)算不得進(jìn)項(xiàng)稅額金額,能夠劃分的則按規(guī)定抵扣或全部轉(zhuǎn)出處理。
2023-06-26
你好,可以的,可以這么做的。
2021-11-18
同學(xué)你好 一般是一個(gè)項(xiàng)目只能一種征稅方式
2021-08-06
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