你好,發(fā)票未到,本月先暫估入庫,正常確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。下月收到發(fā)票,沖掉暫估后,按發(fā)票來做就可以了。
老師好,本月有購進,但是供應商的發(fā)票要下個月才能給到,本月也有銷售,并也開出了發(fā)票,在做本月的記賬憑證時,還一樣做有購進(發(fā)票下個月才能開出)嗎?謝謝。
老師好,若本月供應商已經(jīng)交貨給我,但是發(fā)票要下月才能開給我,且我本月我貨和發(fā)票均已經(jīng)給到客戶,請問我本月的購進,銷售收入,結(jié)算成本如何做分錄,下個月這幾項又如何做分錄,謝謝。
老師好,本月從供應商處購了一批商品,貨已經(jīng)收到,但是發(fā)票要下個月才能開給我;同時本月我已經(jīng)發(fā)貨給了我的客戶,發(fā)票也一塊開了給客戶,請問我本月和下月的憑證分錄如何寫,銷項是本月,是算本月的收入嗎?謝謝。
老師好,7月從供應商處購入一批貨,供應商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應商貨款,供應商是9月才開的進項發(fā)票給我們,請問我應該是7月做營業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購進7月做應付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應商發(fā)票,是9月紅沖購進暫估款,然后再重新做正常購進嗎?謝謝。
老師好,若本月現(xiàn)金支付購進了一批貨,貨也收到了給到了客戶,但是供應商的發(fā)票要下個月才能開給我,從財務做賬角度考慮,我是本月開銷售發(fā)票給客戶好還是這月下月來發(fā)票(與進項發(fā)票同月了)給客戶好,謝謝。
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負數(shù)的金額,應填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因為我們老板又掛靠這個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費還有一筆稅金,我們實際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費
求,實操報稅相關(guān)資料
麻煩再具體寫一下分錄
你好,借 庫存商品-暫估 貸 應付賬款-暫估 下月來發(fā)票?借 庫存商品-暫估 負數(shù) 貸 應付賬款-暫估 負數(shù) 然后 借 庫存商品 應交稅費? 貸 應付賬款
供應商是本月已經(jīng)付了款的,那應該就是借庫存商品-暫估,貸銀行存款-暫估;下月也是應付賬款改銀行存款,對嗎
你好,是的,是這樣的。