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老師好,若本月供應(yīng)商已經(jīng)交貨給我,但是發(fā)票要下月才能開給我,且我本月我貨和發(fā)票均已經(jīng)給到客戶,請問我本月的購進(jìn),銷售收入,結(jié)算成本如何做分錄,下個(gè)月這幾項(xiàng)又如何做分錄,謝謝。

2021-10-27 23:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-27 23:40

借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,到票:紅沖借:庫存商品(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)),同時(shí)借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶1423 追問 2021-10-28 00:05

1、若給供應(yīng)商是付的現(xiàn)款,所有應(yīng)付賬款改為銀行存款,對嗎? 2、到票紅沖,可以做成如下分錄嗎?借:應(yīng)付賬款(正數(shù)),貸:庫存商品(正數(shù)) 3、轉(zhuǎn)結(jié)成本,主營業(yè)務(wù)成本(含稅嗎),貸:庫存商品(含稅嗎),對的吧?

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快賬用戶1423 追問 2021-10-28 10:44

老師怎么樣了?

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齊紅老師 解答 2021-10-28 10:47

一般納稅人成本不含稅,收到發(fā)票才處理進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶1423 追問 2021-10-28 10:50

是的,結(jié)轉(zhuǎn)成本肯定是未稅。 2、到票紅沖,可以做成如下分錄嗎?借:應(yīng)付賬款(正數(shù)),貸:庫存商品(正數(shù)) 這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-10-28 11:48

嗯嗯,這樣是可以的

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借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,到票:紅沖借:庫存商品(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)),同時(shí)借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸:應(yīng)付賬款
2021-10-27
你好,發(fā)票未到,本月先暫估入庫,正常確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。下月收到發(fā)票,沖掉暫估后,按發(fā)票來做就可以了。
2022-07-31
您好,本月開票確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,權(quán)責(zé)發(fā)生制,供應(yīng)商發(fā)票沒來,可以先暫估入庫,發(fā)票來了再沖回
2023-10-26
同學(xué)你好 都可以,如果沒有進(jìn)項(xiàng),你可以先暫估
2024-03-30
一、23 年 11 月份的賬務(wù)處理 1.確認(rèn)發(fā)出商品借:發(fā)出商品貸:庫存商品貨物已發(fā)出但未開票確認(rèn)收入時(shí),先將貨物成本從庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品:發(fā)出商品的成本就是貨物的生產(chǎn)成本或采購成本。 二、24 年 2 月、4 月、6 月開票時(shí)的賬務(wù)處理(以 2 月為例,4 月、6 月同理) 1.確認(rèn)銷售收入 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等,根據(jù)實(shí)際收款情況) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 當(dāng)開具發(fā)票確認(rèn)收入時(shí): 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的銷售成本:
2024-08-05
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