您好,本月開票確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,權(quán)責(zé)發(fā)生制,供應(yīng)商發(fā)票沒來,可以先暫估入庫,發(fā)票來了再?zèng)_回
老師好,本月有購進(jìn),但是供應(yīng)商的發(fā)票要下個(gè)月才能給到,本月也有銷售,并也開出了發(fā)票,在做本月的記賬憑證時(shí),還一樣做有購進(jìn)(發(fā)票下個(gè)月才能開出)嗎?謝謝。
老師好,公司購進(jìn)商品,當(dāng)月收到了貨和發(fā)票,但是商品要下月才能賣出,請(qǐng)問為了方便做賬,是當(dāng)月開好銷售發(fā)票還是下月開好銷售發(fā)票好?客戶都能接受的,謝謝。
老師好,若本月供應(yīng)商已經(jīng)交貨給我,但是發(fā)票要下月才能開給我,且我本月我貨和發(fā)票均已經(jīng)給到客戶,請(qǐng)問我本月的購進(jìn),銷售收入,結(jié)算成本如何做分錄,下個(gè)月這幾項(xiàng)又如何做分錄,謝謝。
老師好,本月從供應(yīng)商處購了一批商品,貨已經(jīng)收到,但是發(fā)票要下個(gè)月才能開給我;同時(shí)本月我已經(jīng)發(fā)貨給了我的客戶,發(fā)票也一塊開了給客戶,請(qǐng)問我本月和下月的憑證分錄如何寫,銷項(xiàng)是本月,是算本月的收入嗎?謝謝。
老師好,7月從供應(yīng)商處購入一批貨,供應(yīng)商是先發(fā)貨給我,我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶,我們是8月付的供應(yīng)商貨款,供應(yīng)商是9月才開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,請(qǐng)問我應(yīng)該是7月做營業(yè)收入(因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶),然后購進(jìn)7月做應(yīng)付賬款暫無款;那我8月份那批付款記錄如何做賬?9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票,是9月紅沖購進(jìn)暫估款,然后再重新做正常購進(jìn)嗎?謝謝。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
本月貨先暫估入庫,下月發(fā)票來了再?zèng)_回(做負(fù)金額),再做一次到發(fā)票的正常購進(jìn)分錄,對(duì)吧
您好,是的,就是這樣寫分錄的