不好意思我剛才給你回復(fù)了,你要想重新提問的話,你再重新提問一個吧
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會計做進項稅轉(zhuǎn)出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出。但會計沒有進費用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進項稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當(dāng)時沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師,我有個福利費是專用發(fā)票,在2月增值稅申報表是進項轉(zhuǎn)出了是200元,我在2月做會計分錄時:借:管理費費用(包括進項稅) 貸:銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借:管理費用(稅金負(fù)數(shù)-200) 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出-200 是嗎?
老師,你好,我想想問問,工作購買洗衣機作為福利,進項不能抵扣,當(dāng)時做會計分錄是,借:管理費用福利費,進項稅待抵扣,貸:銀行存款?,F(xiàn)在需要把進項轉(zhuǎn)出,如何做會計分錄?
老師我現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出咋做會計憑證 老師期初做賬是借管理費用-物業(yè)服務(wù)費借應(yīng)交稅費-進項稅額貸銀行存款,現(xiàn)在我需要把這里有部分進項轉(zhuǎn)出,因為是福利性質(zhì)的,我應(yīng)該做幾筆會計分錄呢,
老師,那如果沒有審計有什么影響
老師,審計是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個禮拜是吧,審計費用計入管理費用審計費嗎?如果審計不通過怎么辦
老師,那審計查賬的時候,不會特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計的時候是不是要提供去年一年的會計憑證和報表還有申報數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報的是2024年的年報,利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個人帳上,像這種怎么處理好點?
老師 第一次報出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個養(yǎng)殖場,給雞入了保險,雞死了,保險公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000?
老師就是剛還么問完那我計提福利費的金額是那個進項稅額專項的金額把,那我收到留抵退稅的錢咋做帳
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
你的銷項和進項月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目,你的進項也結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,他也不結(jié)轉(zhuǎn)
前面不是做了進項稅額轉(zhuǎn)出了
你的銷項和進項月末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目,你的進項也結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目,如果不結(jié)轉(zhuǎn)的話,他也不結(jié)轉(zhuǎn)
前面坐的是固定資產(chǎn),還有福利費的進項,轉(zhuǎn)出沒有做留底退稅的。