借銷售費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
您好,發(fā)現去年以前的會計做進項稅轉出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉出。但會計沒有進費用,賬務處理做的是,借:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,貸:進項稅。 我現在需要調整嗎,我應該怎么做賬務處理呢?
老師請問一下,就是我們2022年2021年 2020年 我們做會計處理是 借:管理費用-差旅費 90 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅)10 貸:銀行存款 100 但是現在稅務局要我們進項稅轉出處理 那我現在是直接做 借: 管理費-餐旅費10元 貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)10元 還是直接通過未分配利潤轉出呢 借 利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)
月末匯總抵扣進項稅額:借:應交稅費-待進項稅額 貸:應交稅費—進項稅額,現在發(fā)現有550不得抵扣的,需要做轉出,那轉出分錄是這樣做嗎?借:管理/銷售費用550 貸:應交稅費進項稅額轉出 550
老師 您好 我的分錄是借:管理費用-業(yè)務招待費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應收賬款 如何做進項稅額轉出的分錄呢
老師您好,去年購入員工宿舍用洗衣機開的專票,當時賬務處理為:借:管理費用~福利費 100 應交稅費~應交增值稅~進項稅額13 貸:應付賬款113 今年認證了這張專票并做了進項稅額轉出,賬務處理為:借:以前年度損益調整13 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出13 請問這樣處理對嗎?進項稅額轉出會一直掛在那兒。
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進建筑業(yè)的實操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數跟稅務年報一樣嗎,是一年度平均人數
老師,能否給一下最新的電子口岸網址
老師 物業(yè)給小區(qū)安監(jiān)控 1000多元 直接發(fā)票入賬可以嗎 不要詢價和合同
票據貼現業(yè)務題:3月22日,某支行受理開戶單位A公司提交的貼現憑證及商業(yè)承兌匯票,申請貼現,經審查同意貼現。匯票為3月22日簽發(fā),面額250000元,將于6月22日到期。假設貼現率為每月4.8‰。該匯票為異地承兌,該商業(yè)承兌匯票的付款人(即承兌人)為省外系統(tǒng)內甲縣支行的開戶單位天姿商廈(賬號2010007)。6月20日,某支行填制委托收款憑證與匯票一并寄給甲縣支行收取貼現款。6月23日,甲縣支行收到委托收款憑證與匯票,經審查付款人賬戶無款支付.隨即將憑證退回貼現銀行。貼現銀行于6月26日收到退回憑證.,向貼現申請人A公司收取貼現款。要求:請根據業(yè)務情形做出相關處理。
老師,辦稅務登記時時,代理記賬的就一定要選擇代理業(yè)務?還是還可以選擇自然人?辦理成功就自然可以用統(tǒng)一社會信用代碼進入企業(yè)業(yè)務了嗎
少確認收入對公司財務有什么影響?
老師,新公司辦理注冊登記時幾個股東的要找誰做法定代表人?可以不辦一般戶嗎?
貸:長期股權投資損益調整是啥意思?增加還是減少?
這個是不需要用到 以前年度損益調整科目的是嗎?
你好 這個金額很大嗎
兩萬多元。摘要,我要怎么寫呢?
調整xx業(yè)務進項轉出 這個金額可以用以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸進項轉出
這個以前年度損益調整科目月末需要怎么結轉呢?還需要做別的分錄嗎?如果是金額小的話,就直接進費用嗎?這個一般是多少錢以上需要用到以前年度損益調整科目?
結轉到利潤分配里面 沒有 一萬以上的