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您好,發(fā)現去年以前的會計做進項稅轉出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉出。但會計沒有進費用,賬務處理做的是,借:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,貸:進項稅。 我現在需要調整嗎,我應該怎么做賬務處理呢?

2021-08-20 18:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-20 18:18

借銷售費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出。

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快賬用戶9451 追問 2021-08-20 18:18

這個是不需要用到 以前年度損益調整科目的是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-20 18:26

你好 這個金額很大嗎

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快賬用戶9451 追問 2021-08-20 18:33

兩萬多元。摘要,我要怎么寫呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-20 18:34

調整xx業(yè)務進項轉出 這個金額可以用以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸進項轉出

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快賬用戶9451 追問 2021-08-20 18:35

這個以前年度損益調整科目月末需要怎么結轉呢?還需要做別的分錄嗎?如果是金額小的話,就直接進費用嗎?這個一般是多少錢以上需要用到以前年度損益調整科目?

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齊紅老師 解答 2021-08-20 18:36

結轉到利潤分配里面 沒有 一萬以上的

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借銷售費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-08-20
您好,是的,不能抵扣就是增加成本費用金額
2023-11-29
你好,首先先說你這個憑證哈,你這個憑證,咱應該是借利潤分配未分配利潤貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,這是小企業(yè)會計準則的。然后呢,你做完這個憑證以后,嗯,你結轉的那個結轉稅款的那個憑證倒是沒錯。
2022-05-23
你好,你的進項沒有余額嗎?進項當時結轉了哪個科目?
2024-04-07
?你好;? ? 說白了。 意思就是比如你進項稅是 100 ; 你成本不含稅是 1000 ; 那么合計含稅金額是1100? ; 如果? 不允許你抵扣? ;這個100 ;是不是你要? 價稅合計入? 成本費用1100去;? 就是這樣的意思;轉出? ?把進項稅轉到成本費用去即可 。? ?
2022-04-07
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