你好 出口不退稅有可能要視同內(nèi)銷交增值稅,而出口退稅率為零只是退稅率為零. 這個(gè)相當(dāng)于是在讓你補(bǔ)稅的
老師,出口貨物的征退稅率之差不能退,不可以抵減內(nèi)銷嗎?為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅應(yīng)退稅額為什么是銷項(xiàng)稅額乘以稅率差,出口退稅不是退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
出口銷售82127.5,匯率666.51,退稅率征稅率都為13%,內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額為57578.48,進(jìn)項(xiàng)稅額(包含出口貨物進(jìn)項(xiàng))為47756.46,請(qǐng)問下當(dāng)期應(yīng)退稅額怎么算
出口退稅率為與征稅率之間的差額作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是為什么出口退稅率為0時(shí),就視同內(nèi)銷作13%的銷項(xiàng)稅呢。
老師早上好!出口銷售是零稅率沒有銷項(xiàng)稅!生產(chǎn)企業(yè)為什么出口銷售銷項(xiàng)稅是應(yīng)退稅額數(shù)據(jù)呢?還要和內(nèi)銷留抵比較誰小退誰? 例如出口銷售100萬,退稅率是13%!應(yīng)退稅額是13萬。這個(gè)應(yīng)退稅額不是零稅率的銷項(xiàng)稅嗎?
老師第2題中,收到上一年的違約金,怎么沒加到收入里呢?
個(gè)體核定征收,今年同期開票額比去年開票額高稅務(wù)稽查怎么處理
老師,小微企業(yè)所得稅申報(bào),實(shí)際支付:代扣個(gè)人社保及公積金1~8個(gè)月2005x8個(gè)月=16040 銀行支付工資:10995x8個(gè)月=87960合計(jì):104000 個(gè)稅申報(bào)13000x8個(gè)月=104000, 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬104000 對(duì)嗎? 但為什么會(huì)有提示:您填報(bào)已發(fā)放工資薪金大于本年《個(gè)人所得稅申報(bào)表》申報(bào)工資薪金支出累計(jì)13000元,請(qǐng)確認(rèn)本欄數(shù)據(jù)填寫是否正確,并按稅法申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
老師你好 幾年前收到客戶的定金7萬,現(xiàn)在客戶不要貨了。雙方協(xié)議退回萬,剩余的六萬不再退回。請(qǐng)問不再需要開票,繳納增值稅嗎?怎么做賬務(wù)處理
老師,個(gè)稅完稅憑證在哪里可以補(bǔ)打,我10月繳的9月個(gè)稅,點(diǎn)進(jìn)去查詢不到
老師,委托出口的也要勾上自營出口收入嘛?受托代理表明細(xì)是委托方要申報(bào)還是受托方要申報(bào)?
老師,房屋租賃公司,租戶直接掃的業(yè)務(wù)員個(gè)人微信付的房租,業(yè)務(wù)員又用其中一部分付了房屋消殺費(fèi),剩下錢入的工戶,這筆費(fèi)用我怎么做分錄?幫我整理一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,我們公司在外地租了一個(gè)倉庫,開進(jìn)來的房租發(fā)票可以抵扣嗎
購買一套監(jiān)控9萬5元,后期收到發(fā)票摘要怎么寫,怎么做賬
老師,水利建設(shè)專項(xiàng)收入,一般納稅人,如果這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交增值稅,還用交水利建設(shè)基金嗎
沒有明白老師您說的意思。
就是又回到了國內(nèi),那么你要賣給國內(nèi)的買家,這個(gè)時(shí)候,就需要補(bǔ)繳增值稅的
不是又回到國內(nèi),是這樣出口退稅率有10%,有0%。沒有回到國內(nèi)銷售。
這個(gè)是“視同”內(nèi)銷,這里是舉一個(gè)例子,讓你好理解的
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額應(yīng)以購進(jìn)貨物不含稅*中間的差額稅率差額,還是以出口貨物折合為人民幣金額/1.13*中間差額稅率來計(jì)算
? 什么意思?怎么突然問這個(gè)?
這不是都是出口退稅的問題嗎。
不是哦,這個(gè)是屬于第二個(gè)問題,需要重新提問的