就比方說(shuō),你正常的銷(xiāo)項(xiàng)的那個(gè)稅率是13%,退稅率是10%。中間就有3%的這個(gè)不能抵扣不能退的這個(gè)金額這個(gè)3%,就是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的。
老師,出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出8800和出口退稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不都時(shí)一個(gè)意思嗎都要退稅額,為什么說(shuō)法不同?
老師,出口貨物的征退稅率之差不能退,不可以抵減內(nèi)銷(xiāo)嗎?為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅應(yīng)退稅額為什么是銷(xiāo)項(xiàng)稅額乘以稅率差,出口退稅不是退的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
出口退稅率為與征稅率之間的差額作為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是為什么出口退稅率為0時(shí),就視同內(nèi)銷(xiāo)作13%的銷(xiāo)項(xiàng)稅呢。
老師,我還是理解不了下面這句話(huà):,而沒(méi)有退的那一部分就是出口免征的稅和已經(jīng)抵頂內(nèi)銷(xiāo)的那部分進(jìn)項(xiàng)稅,即免抵稅額. 出口的貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)賬讓抵扣嗎,如果不讓抵扣,其實(shí)也分不清哪些進(jìn)項(xiàng)對(duì)應(yīng)出口貨物。 出口離岸價(jià)稱(chēng)號(hào)?(出口稅率_退稅率),這一部分為什么叫不得免征也不得抵扣的稅額呢。 實(shí)際進(jìn)賬多,有留底,就可以退稅了,真正的退稅額高于留底,為什么叫免低,為什么還說(shuō)抵頂內(nèi)銷(xiāo),這什么還說(shuō)這邊不交那邊不退,還要交附加稅。謝謝老師!
一個(gè)公司合資開(kāi)了一個(gè)場(chǎng)館,有抖音,美團(tuán)上賣(mài),支付寶微信收錢(qián),怎么把場(chǎng)館里的財(cái)務(wù)信息和自己的財(cái)務(wù)信息和合資公司的財(cái)務(wù)信息對(duì)賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報(bào)個(gè)稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個(gè)公司同時(shí)申報(bào),我會(huì)不會(huì)被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時(shí)上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)24年年報(bào)時(shí)候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財(cái)管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時(shí),怎么能反應(yīng)出來(lái)什么時(shí)候是件還是千克還是小時(shí)呢,感覺(jué)好亂啊
你好,我公司6月社保沒(méi)申報(bào),現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)科目,每個(gè)月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時(shí)候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個(gè)科目每個(gè)月都要用嗎?
12題 無(wú)負(fù)債企業(yè)價(jià)值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對(duì)方墊付的本金時(shí),需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎