你好,也就是你在五月份已經(jīng)做了收入,交了稅款,是這個(gè)意思嗎。
老師好,現(xiàn)在不是要退留底退稅嗎 我賬和報(bào)表都申報(bào)了,不退的話,就申報(bào)未開票收入。 那我可以這樣操作嗎? 增值稅上申報(bào)未開票收入 把留底為0,但是我賬和報(bào)表不去改了,下月初的時(shí)候 肯定是要把這個(gè)未開票收入 紅沖的 不想改來(lái)改去 這樣操作可以嗎
請(qǐng)問(wèn),我單位今年5月修改去年申報(bào)表,填在未開票收入,本月需要記賬,增加收入。我想咨詢下,本月做收入,下月申報(bào)時(shí)候收入就多了,可是我申報(bào)表已經(jīng)改完了。本月申報(bào)需要把這部分收入減去嗎
您好,就是2022.4月,我做了未開票收入,是為了不退稅,在2022年5月又沒(méi)有開票就在申報(bào)沒(méi)有沖未開票收入,在6.7月就陸續(xù)有開票出去就沖了未開票收入,現(xiàn)在專管員需要我改4-7月申報(bào),按正常申報(bào)更正申報(bào),那我賬務(wù)需要更正嗎?
我在3月更正申報(bào)了21年的增值稅增加收入10萬(wàn),22年的增值稅申報(bào)增加收入30萬(wàn),增值稅申報(bào)表都做了更正申報(bào),請(qǐng)問(wèn)一下我的21年和22年的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更正修改?補(bǔ)充的收入怎么做會(huì)計(jì)憑證?是直接坐在今年3月嗎?
老師,我這邊一月申報(bào)21年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,收入金額填多了,我現(xiàn)在報(bào)年度報(bào)表,按照實(shí)際收入來(lái)填,去年季報(bào)收入需要再回去修改嗎,我去年財(cái)務(wù)報(bào)表和年度報(bào)表都已經(jīng)修改過(guò)。就是去年第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅沒(méi)修改,這個(gè)影響嗎
老師 這題不會(huì) 麻煩講解一下
老師,商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,當(dāng)月銷售次月結(jié)賬開票,賬務(wù)和稅務(wù)上的處理
螺絲刀入賬放到管理費(fèi)辦公費(fèi)還是材料費(fèi)
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應(yīng)該先暫估入庫(kù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)新開的工廠,新車間的隔墻改造費(fèi)用,地坪漆費(fèi)用應(yīng)計(jì)什么科目?
老師您好,預(yù)交這增值稅,怎么做賬怎么申報(bào)增值稅,在哪里能查到預(yù)交的增值稅
商品購(gòu)銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價(jià)供貨給乙方,乙方實(shí)銷月結(jié)的方式結(jié)款,賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)因其他權(quán)益工具投資,對(duì)方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計(jì)入其他綜合收益
老師,這個(gè)月有留底抵欠稅還需要計(jì)提嗎?還是直接計(jì)提用負(fù)數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
對(duì),5月份把申報(bào)表更改了,也繳稅了。只是未做憑證。本月要做憑證
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫證書需要減去的。
我沒(méi)給他開發(fā)票,也需要在未開票里填負(fù)數(shù)嗎?
不可以的,那你說(shuō)你的收入多了是什么意思?
本月我做完帳,本月收入賬上是不是就顯示收入增加了。但是我這筆收入,已經(jīng)修改在去年申報(bào)表里了。
那你又做了一次無(wú)票收入嗎?
老師,我可能沒(méi)說(shuō)明白,我單位要求補(bǔ)繳以前增值稅,我已經(jīng)在5月份時(shí)候,更改了,去年申報(bào)表,增加了銷售額,未開票。已補(bǔ)繳稅款。只是未做憑證。本月需要做憑證。本月做完憑證,賬上是不是就顯示我收入多了?次月我申報(bào)時(shí)候,收入這邊,需要把增加的銷售額減掉嗎?
那你現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候就不需要加上了。