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老師好,現(xiàn)在不是要退留底退稅嗎 我賬和報表都申報了,不退的話,就申報未開票收入。 那我可以這樣操作嗎? 增值稅上申報未開票收入 把留底為0,但是我賬和報表不去改了,下月初的時候 肯定是要把這個未開票收入 紅沖的 不想改來改去 這樣操作可以嗎

2022-04-27 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-27 10:16

不行,你要申報無票收入,帳和報表都需要更改

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快賬用戶3873 追問 2022-04-27 10:20

但是 下月1號 就全部紅沖了啊 這樣不是等于就是0嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-27 10:22

紅沖是你下月的事情,本月的帳和報表不能是0

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不行,你要申報無票收入,帳和報表都需要更改
2022-04-27
?你好 ;? ? ? 可以的。 實際中 有稅務(wù)局讓這樣做的??
2022-06-09
你好!可以的??梢赃@樣
2020-12-03
你好 1. 意思是你們報無票收入 去產(chǎn)生銷項稅抵減進(jìn)項稅 。? 之后可以紅沖無票收入 ;在你真實發(fā)生的 業(yè)務(wù)的時候在去? ?報稅開票抵減? ;? ? ? 需要做分錄的。 不然你賬表不一致的?
2022-05-25
你好,可以這么多的,但是不太正規(guī),正常的,你應(yīng)該做到上個月收入,然后這個月開了負(fù)數(shù)之后你做負(fù)數(shù)收入。
2021-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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