學(xué)員你好,會(huì)計(jì)分錄收入不變,還是總額,只是記增值稅的時(shí)候按差額計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)這句差額扣除部分,不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。怎么理解呀?比如:勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅,收到100萬(wàn),其中90萬(wàn)工資,10萬(wàn)服務(wù)費(fèi)。開(kāi)票選擇差額的。怎么開(kāi)票呢?
簡(jiǎn)易計(jì)稅,勞務(wù)分包差額計(jì)稅怎么做分錄,公司開(kāi)出50萬(wàn)勞務(wù)總包發(fā)票,收到45萬(wàn)勞務(wù)分包發(fā)票,這個(gè)怎么做分錄。差額征收怎么做
老師請(qǐng)問(wèn)差額計(jì)稅的分錄怎么做呢,比如開(kāi)了100萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票稅率3%人工費(fèi)60萬(wàn),這個(gè)差額計(jì)稅的分錄怎么做呢
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個(gè)項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅,我采用差額計(jì)稅,計(jì)算增值稅把分包的差額了,假如我們給開(kāi)發(fā)公司開(kāi)發(fā)票是100萬(wàn),收到的分包發(fā)票是60萬(wàn),那差額后計(jì)算的增值稅,稅負(fù)怎么計(jì)算,是用增值稅除以100萬(wàn),還是100-60呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)下勞務(wù)派遣差額征稅的收入分錄是怎么做的呢,比如我本月差額開(kāi)票的金額是50萬(wàn),專票收入是10萬(wàn),如果做分錄呢
老師,好!我想問(wèn)下城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加登賬本明細(xì)賬是登在一個(gè)科目里,還是分開(kāi)登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產(chǎn),我是按不含稅金額入固定資產(chǎn)的,但是做表按含稅金額填寫(xiě)了,我這個(gè)月更正下,應(yīng)該怎么進(jìn)行更正?分錄怎么填
只要是以其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售時(shí),都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
老師,企業(yè)用公司做股東有什么好處么?
建筑裝修項(xiàng)目如何發(fā)放勞務(wù)承包工資(無(wú)法提供發(fā)票),是做代發(fā)控制每個(gè)賬號(hào)在5千內(nèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)郭老師 在 線 嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,A公司是b公司的合格供方,a公司在外省,b公司和我們公司在一個(gè)城市,所以說(shuō)我們就用a來(lái)投標(biāo),然后送貨呀,墊資都是由我們公司來(lái),最近我們用他們公司又中了一個(gè)大標(biāo),600萬(wàn),然后我們公司也和a公司簽訂的一個(gè)合同也是600,這個(gè)稅務(wù)有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呀,主要這個(gè)確實(shí)也是虧起來(lái)做的這個(gè)項(xiàng)目
老板拿弟弟的身份證開(kāi)個(gè)體戶,現(xiàn)在交保證金?怎么支付比較好?
期初未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是找哪個(gè)科目,實(shí)際是幾月
就是不知道怎么計(jì)算?
你是問(wèn)稅怎么算還是怎么做分錄
都不清楚怎么做,第一次遇到這種
分錄 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)40*0.03 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:應(yīng)付職工薪酬
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入怎么會(huì)是100?不是97萬(wàn)嗎
我假定你的100是不含稅收入的