僅報表錯:只更正報表,將固定資產金額從含稅調為不含稅,同時調整相關累計折舊、凈值等項目。入賬和報表都錯且已抵扣進項:先沖銷錯誤分錄,即借:固定資產(-A),貸:銀行存款等(-A);再編制正確分錄,借:固定資產(B),應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)(C),貸:銀行存款等(A)。入賬和報表都錯且未抵扣進項:先沖銷錯誤分錄,借:固定資產(-A),貸:銀行存款等(-A);再編制正確分錄,借:固定資產(B),應交稅費 —— 待認證進項稅額(C),貸:銀行存款等(A)。涉及以前年度損益調整的,還需調整所得稅、盈余公積等項目。
老師我以下是我公司融資租入的固定資產,但是我現(xiàn)在只有合同。還沒開發(fā)票,我按這個怎么做入固定資產呢,要換算成不含稅價來入固定資產掛往來嗎,那以后發(fā)票來了進項稅額那個金額怎么處理呢
老師,我們是鋼材行業(yè),我想問一下做內賬,就是我們比如4000元買進不含稅的,賣出去,4100元1噸含稅的,這個要怎么做成本啊。怎么寫分錄,還有的買進含稅,賣出不含稅,我們有固定的交增值稅,是按照銷售額的千分之三固定交,就算進項有多也要按千分之三交,這個正常不。
我們合作社有一批固定資產230000元,在2023年12月份全部轉讓了,銷售金額是含稅價220000萬,增值稅申報報了固定資產清理,想請問一下,我賬上該如何處賬呢?申報表報了含稅價220000萬的收入,但賬上我按正常做了固定資產清理,無形之中收入就少了22萬,這樣我企業(yè)所得稅的收入怎么申報呢?要把這個含稅價22萬的金額報進去嗎?
老師,取得專票的固定資產,我是按不含稅金額入固定資產的,但是做表按含稅金額填寫了,現(xiàn)在匯算怎么處理?按什么金額填?
老師,去年取得專票的固定資產,我是按不含稅金額入固定資產的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個月更正下,應該怎么進行更正?分錄怎么填
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計分錄怎么做
老師,年度匯算,申報表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報的個稅的人數(shù)對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時候沒申報未開票收入,然后中間3月是申請了退稅導致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報表的未開票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺電腦,電腦發(fā)票開電話配件,能入固定資產嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計,這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時候醫(yī)保開始繳納時間是5月還是1月呀?需要去補收那個模塊操作嗎?
去年累計折舊錯了,需要調整去年的嗎
同學你好 這個需要的
那我只是調整去年報表嗎?
錯誤分錄呢
沖減了重新做正確的
這個月做,還是做到去年去?
這個月做也可以 反結賬到去年做也可以
那我企業(yè)所得稅表和報表,都需要改了
是的 這個都要改的