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老師,去年取得專票的固定資產,我是按不含稅金額入固定資產的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個月更正下,應該怎么進行更正?分錄怎么填

2025-05-13 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-13 13:17

僅報表錯:只更正報表,將固定資產金額從含稅調為不含稅,同時調整相關累計折舊、凈值等項目。入賬和報表都錯且已抵扣進項:先沖銷錯誤分錄,即借:固定資產(-A),貸:銀行存款等(-A);再編制正確分錄,借:固定資產(B),應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)(C),貸:銀行存款等(A)。入賬和報表都錯且未抵扣進項:先沖銷錯誤分錄,借:固定資產(-A),貸:銀行存款等(-A);再編制正確分錄,借:固定資產(B),應交稅費 —— 待認證進項稅額(C),貸:銀行存款等(A)。涉及以前年度損益調整的,還需調整所得稅、盈余公積等項目。

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快賬用戶4356 追問 2025-05-13 13:22

去年累計折舊錯了,需要調整去年的嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-13 13:25

同學你好 這個需要的

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快賬用戶4356 追問 2025-05-13 13:26

那我只是調整去年報表嗎?

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快賬用戶4356 追問 2025-05-13 13:26

錯誤分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-05-13 13:29

沖減了重新做正確的

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快賬用戶4356 追問 2025-05-13 13:31

這個月做,還是做到去年去?

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齊紅老師 解答 2025-05-13 13:31

這個月做也可以 反結賬到去年做也可以

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快賬用戶4356 追問 2025-05-13 13:32

那我企業(yè)所得稅表和報表,都需要改了

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齊紅老師 解答 2025-05-13 13:33

是的 這個都要改的

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僅報表錯:只更正報表,將固定資產金額從含稅調為不含稅,同時調整相關累計折舊、凈值等項目。入賬和報表都錯且已抵扣進項:先沖銷錯誤分錄,即借:固定資產(-A),貸:銀行存款等(-A);再編制正確分錄,借:固定資產(B),應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額)(C),貸:銀行存款等(A)。入賬和報表都錯且未抵扣進項:先沖銷錯誤分錄,借:固定資產(-A),貸:銀行存款等(-A);再編制正確分錄,借:固定資產(B),應交稅費 —— 待認證進項稅額(C),貸:銀行存款等(A)。涉及以前年度損益調整的,還需調整所得稅、盈余公積等項目。
2025-05-13
稅收金額按不含稅金額進行折舊計算填寫
2025-04-30
你好; 你是一般納稅人的話;開的專票就按不含稅金額做; 借固定資產; 進項稅貸銀行存款或者應付賬款
2022-05-10
您好 要換算成不含稅價來入固定資產掛往來 發(fā)票來了進項稅額金額 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2020-10-30
賬上做的固定資產清理,最終要轉到營業(yè)外收入中,企業(yè)所得稅按賬上營業(yè)外收入金額報就行
2024-01-12
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