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老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個項目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢

2022-07-22 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-22 11:10

同學你好 差額那說的話那就是100-60

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快賬用戶3564 追問 2022-07-22 11:12

也就是,用計算出的增值稅除以差額后的不含稅收入,得出來的是簡易計稅的稅負,對嗎老師?那稅負是很低的,因為分包的勞務(wù)占到60%呢,稅負底,稅局不會找我吧

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齊紅老師 解答 2022-07-22 11:18

只要是真實的業(yè)務(wù)一般沒事

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快賬用戶3564 追問 2022-07-22 11:21

老師,這個簡易計稅有稅負率的說法嗎?我知道一般計稅的項目有

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齊紅老師 解答 2022-07-22 11:55

同學你好 這個增值稅沒有的

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同學你好 差額那說的話那就是100-60
2022-07-22
你好,確定是差額業(yè)務(wù)是可以差額計算申報的。
2023-03-27
你們做成本的依據(jù)就是收到的發(fā)票不含稅金額
2022-04-07
你好同學,正在為你解答,請稍等!
2024-12-02
你好,你如果有分包的話可以按照差額征收。
2025-03-26
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