同學你好 差額那說的話那就是100-60
老師,我們是總承包方,簡易計稅,把合同的百分之60分包了,和分包方簽了勞務(wù)分包合同,我們采取差額征稅,先扣分包方的稅金增值稅3個點,還有附加,印花稅,管理費2個點,那我們差額以后,還用返還分包方稅金嗎?
老師,我們公司是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)分包了,分包方提供給我們的勞務(wù)發(fā)票,我們實行差額計稅,現(xiàn)在開給我們的普票稅率是1%,但是差額扣除的時候,是按3%計算的,那豈不是應(yīng)交稅金-簡易計稅一直會存在貸方余額,是嗎?
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個項目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
我們建筑勞務(wù)公司,我們現(xiàn)在項目是簡易征收的。還可以差額征收嗎?。假如我們開給總包200萬的勞務(wù)費發(fā)票(簡易計稅的3個點發(fā)票),我們收到班組長代開的勞務(wù)發(fā)票100萬,那計算增值稅的時候可以按照200-100來計算,對不對
建筑公司,有簡易項目分包情況,比如我們給甲方開票100萬,收到分包單位給我們開的80萬,那我們是不是這個項目交稅就是(100-80)/1.03*0.03=0.58萬的增值稅就可以了?
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學注會里面的稅法和學稅務(wù)師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題。現(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
微信掃碼加老師開通會員
也就是,用計算出的增值稅除以差額后的不含稅收入,得出來的是簡易計稅的稅負,對嗎老師?那稅負是很低的,因為分包的勞務(wù)占到60%呢,稅負底,稅局不會找我吧
只要是真實的業(yè)務(wù)一般沒事
老師,這個簡易計稅有稅負率的說法嗎?我知道一般計稅的項目有
同學你好 這個增值稅沒有的