同學,你好,差額扣除部分已經(jīng)扣除了,相當于沒有計稅,所以不可以開專票。
請問這句差額扣除部分,不得開具增值稅專用發(fā)票。怎么理解呀?比如:勞務(wù)派遣公司選擇差額納稅,收到100萬,其中90萬工資,10萬服務(wù)費。開票選擇差額的。怎么開票呢?
比如她打了20萬給勞務(wù)派遣公司,其中2萬是服務(wù)費,18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進去,工資支出填進去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎
比如她打了20萬給勞務(wù)派遣公司,其中2萬是服務(wù)費,18萬是工資支出,那這時是不是就要差額開票?這時就在開票系統(tǒng)選擇差額開票,收入總額填進去,工資支出填進去,剩下差額就交增值稅?那勞務(wù)派遣是小規(guī)模,差額收入不超過30萬季度是不是也免增值稅,那開差額開票這個功能需要去稅局備案嗎,老師
勞務(wù)派遣按差額計稅,具體怎么開票?比如收到派遣服務(wù)單位100萬元,本公司支付工資80萬元,那么差額是20萬元,差部分按20萬÷(1+5%)×5%交納增值稅,這20萬是開專票嗎?剩下的80萬是開普通發(fā)票還是開收據(jù)?
我們公司是一般納稅人,勞務(wù)派遣怎么開具差額專票呢,例如收入100萬,人工80萬,是直接開具一張100萬扣除80的差額專票,還是要分兩張開,開一張20萬的專票和一張80萬的普票
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦 民間非營利組織
老師,收到14張發(fā)票,發(fā)票5萬元,是購買三輪車的 但是錢已經(jīng)付了,不是庫存現(xiàn)金支付,也不是法人支付,這個發(fā)票要怎么處理?
怎樣做好工業(yè)的成本?
老師,稅收分類編碼進銷不一致但品名一致可以不?有啥稅務(wù)風險?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時會不會涉及資產(chǎn)評估之類的?
老師前面財務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計一筆收入,這個怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報稅是按報關(guān)單直接報免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
那是要開兩張發(fā)票嗎?差額部分不能開專票,剩下的部分可以開呀?舉例中,90萬是工資可以扣除開普票,10萬剩下的部分開專票,是這樣分兩張發(fā)票嗎?
同學你好,是這樣的。
那要是勞派公司給我開了一張100萬普票,我可以要求重開,分兩張開嗎?
同學,應(yīng)該可以,但有些稅務(wù)局有地方政策,具體可以咨詢一下。
對于勞務(wù)派遣公司他們給我司開票,開專票普票交的稅都一樣嗎?
同學你好,應(yīng)該一樣。