借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

老師,應(yīng)交稅金里的科目哪些是要結(jié)平的,轉(zhuǎn)出未交增值稅怎樣結(jié)平呢
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎樣結(jié)平
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣做錯(cuò)了嘛? 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅科目會(huì)有余額?怎么平?
老師,應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目計(jì)提了還需要結(jié)轉(zhuǎn)平賬嗎?
2023年末12月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅用錯(cuò)了科目,錯(cuò)誤科目是這樣子的,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:,轉(zhuǎn)出未交增值稅,2024年1月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)怎么更正,
甲公司為一般納稅人,購賣玉米種子30,對(duì)方開的免稅票,甲公司如何記賬?
老師,我們公司去年是個(gè)體戶的核定征收,今年被改成了查賬征收,那我們這個(gè)月呢就收到了客戶打到我們公司賬戶的一筆貨款,那現(xiàn)在我怎么做賬比較好?之前已經(jīng)開過發(fā)票了
你好,想問一下,暫估成本怎么做賬,之前別人一直沒有給我們開票,然后每個(gè)月我這邊也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,
老師我想問下企業(yè)什么情況下會(huì)被定為非正常經(jīng)營戶?
樸老師,這個(gè)回答我不是很懂 是因?yàn)橛?jì)件工資按訂單完工周期算,入庫按會(huì)計(jì)月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯(cuò)。 正確做法:機(jī)臺(tái)按 “訂單完工數(shù)量 × 工價(jià)” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)?,最后單件成?= 縫制工價(jià) + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫月份無關(guān)了。
稅款公司賬戶現(xiàn)在沒錢,小李不是公司人員,代付了,可以記賬其他應(yīng)付款記小陳嗎,小陳是公司員工 。到時(shí)公司賬戶有錢了把錢轉(zhuǎn)給小陳,小陳自己轉(zhuǎn)給小李
老師請(qǐng)問已申報(bào)但是沒有繳稅,剛才點(diǎn)開稅費(fèi)繳納進(jìn)去,微信支付寶支付確定后沒有出現(xiàn)二維碼,退出再進(jìn)去就沒有要納稅的稅款,現(xiàn)在還有哪里可以進(jìn)去繳稅
老師你好!運(yùn)輸企業(yè)開運(yùn)輸發(fā)票10萬,格外給9000元稅點(diǎn)錢,老板問我虧不虧,賬面現(xiàn)在有成本4萬油,其他2萬,進(jìn)項(xiàng)沒有留底稅可抵扣,這怎么算虧不虧呀
是因?yàn)橛?jì)件工資按訂單完工周期算,入庫按會(huì)計(jì)月度算,周期不匹配導(dǎo)致直接除出錯(cuò)。 正確做法:機(jī)臺(tái)按 “訂單完工數(shù)量 × 工價(jià)” 算工資,裁剪質(zhì)檢按 “訂單完工數(shù)量 × 月工資總額 ÷ 當(dāng)月總完工量” 分?jǐn)?,最后單件成?= 縫制工價(jià) + 分?jǐn)偟牟眉糍|(zhì)檢成本,這樣就和入庫月份無關(guān)了。 樸老師接下把 樸老師接下把 還是不太明白 樸老師接下把 樸老師接下把 樸老師接下把
公轉(zhuǎn)私備用金一個(gè)月是多少額度


待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)平
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