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老師,應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅科目計提了還需要結(jié)轉(zhuǎn)平賬嗎?

2023-09-03 21:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-03 21:54

如進(jìn)項10萬 >銷項3萬,不需記賬,如進(jìn)項3萬 <銷項10萬,則應(yīng)交7萬,轉(zhuǎn)出未交增值7萬即可1、計提時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7 貸:銀行存款7

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齊紅老師 解答 2023-09-03 21:56

應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債,不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn),只是是要扎出互應(yīng)交稅款

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2023-09-03
你好,你看一下你有留底嗎?有留底的不需要。
2023-01-10
同學(xué)你好,“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目不用轉(zhuǎn)平,這個科目是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的二級科目,最終每期應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目的借貸雙方是平的。
2024-03-15
同學(xué)你好 沒有錯 在做繳稅的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
2023-04-12
同學(xué),你好 嗯嗯,需要的
2024-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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