借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

轉(zhuǎn)出未交增值稅20年以前,都是每月借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅,19年年末一塊從貸方轉(zhuǎn)出,但轉(zhuǎn)出后出現(xiàn)借方余額,本月想調(diào)平,但發(fā)現(xiàn)應(yīng)交增值稅明細(xì)下的科目除了轉(zhuǎn)出未交增值稅還有這個(gè)余額,其他明細(xì)科目都沒有余額了,請問這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額怎么調(diào)整?
老師,我上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做錯(cuò)了,是金額做錯(cuò)了。請問要怎么做會計(jì)分錄沖銷掉,重新更正。我做的錯(cuò)誤分錄是借應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
19年增值稅計(jì)提錯(cuò)了,今年怎么更正?當(dāng)初會計(jì)科目是借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。增值稅申報(bào)的是正確的,只是計(jì)提錯(cuò)了
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣做錯(cuò)了嘛? 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅科目會有余額?怎么平?
本月我有“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方余額303428.43元,月末我想把它轉(zhuǎn)到“未交增值稅”科目,請看我下錯(cuò)沒有? 借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 303428.43元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 303428.43元
老師,我們簽訂廠租,為何還有一個(gè)第三方叫交易集團(tuán)服務(wù)費(fèi)?
公司收到保險(xiǎn)公司的賠償款。(電視損壞了,保險(xiǎn)公司賠償?shù)?、計(jì)入什么科目?
老師集團(tuán)非上市公司也要編合并報(bào)表嗎?不編可以嗎
老師您好,公司購買監(jiān)控?cái)z像頭用于非生產(chǎn)經(jīng)營,核算上計(jì)入營業(yè)外支出,請問取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)信用報(bào)告是在哪里打印
請問:個(gè)體工商戶開稅票,每季度需要申報(bào)嗎
支付員工在國外工作的房租水電應(yīng)該入什么費(fèi)用
2025年三季度所得稅申報(bào)中應(yīng)付職工薪酬欄怎么填數(shù)據(jù)
老師你好,我們公司有一家供應(yīng)商是月底一起開票的,這樣可以嗎?那每筆轉(zhuǎn)賬給對方單子入賬的時(shí)候我這邊沒有發(fā)票怎么處理?。?/p>
老師實(shí)際工作中增值稅報(bào)表上收入600,成本400管理費(fèi)用400,不用交增值稅,但是老板想交增值稅,我該調(diào)整才能有稅交?


我需要紅沖上一年的是嗎
不需要的,上年做了一個(gè)廢的分錄,借方和貸方都是相同的
老師我是這樣子做的,1、摘要沖銷,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅,2、摘要更正科目,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅
我可以這樣子嗎
不需要沖,本來上年的分錄就是沒用。直接做
老師那我的余額那是35514.27有影響今年的嗎
不影響你交稅的哈,
我知道不影響我交稅,但是我賬面上會不會有影響,是不是不太好看
調(diào)整過來就完事了哈,
老師咋調(diào)整,,用什么科目
前邊都做了調(diào)整分錄的呀,直接看調(diào)整后的結(jié)果