一般納稅人賬務處理。 購買庫存, 借:庫存商品, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款, 銷售商品 , 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本, 借:主營業(yè)務成本, 貸:庫存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營業(yè)務收入, 貸:本年利潤 , 借:本年利潤 , 貸:主營業(yè)務成本。 月底進項大于銷項可以不做分錄。 月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應交稅費—未交增值稅, 貸:銀行存款。 到月底就不要動了,未交增值稅借方是留底,貸方是要交的稅
您好老師,我年末結(jié)轉(zhuǎn)稅金,未交增值稅的余額正好是1月份繳稅的金額,可是要是把銷項稅額結(jié)平,應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅就不平,這個怎么調(diào)好呢?
郭老師您好,年末需要結(jié)平增值稅各科目,就是把增值稅各科目余額結(jié)平對嗎?我們2021年有38.05元的留抵,結(jié)平時這38.05元留抵怎么處理呢?是將其留在進項稅額的余額里嗎?還是留在應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額里呢?謝謝您
老師好,進項轉(zhuǎn)出 最后結(jié)平是結(jié)轉(zhuǎn)到 轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是 未交增值稅 里面的
老師,應交稅金里的科目哪些是要結(jié)平的,轉(zhuǎn)出未交增值稅怎樣結(jié)平呢
轉(zhuǎn)出未交增值稅科目怎樣結(jié)平
老師即征即退收入,分攤進項是分攤申報的月份的進賬還是以前月份一起?
季末資產(chǎn)總額就是9月資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總計吧?
請問代扣代繳,代收代繳稅款報告表,沒有代扣的,這個報表也要填寫0提交嗎?
你好,我9月份提前收了顧客的錢但是10月份我才發(fā)貨,這是不是可以不用做收入?
你好申報即征即退項目的收入,進項稅額怎么分攤
小規(guī)模納稅人按1%開票的增值稅金額要計入營業(yè)外收入嗎?
老師,從二手市場買進來1倆車,再把這兩車銷售出去,我公司按照收入申報嗎?如果按照收入申報稅率是多少???
上月開票做的憑證是借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。借主營業(yè)務成本貸工程施工勞務工資兩張憑證,本月沖紅憑證把這兩張用負數(shù)做憑證為什么資產(chǎn)負債表不平
所以什么科目會更好?
二手車銷售發(fā)票,增值稅為零的嗎