看一下應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬找原因。
事業(yè)單位在整理帳戶發(fā)現(xiàn)1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表和明細(xì)賬如圖,應(yīng)付職工薪酬都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月支付,老師幫看這個(gè)具體情況應(yīng)該是怎么處理?謝謝!
老師您好: 我司有員工常年在供應(yīng)商公司上班,為了方便管理,現(xiàn)把該員工的工資及個(gè)稅在供應(yīng)商處發(fā)放及申報(bào),然后我們?cè)俑痘乜罱o供應(yīng)商,請(qǐng)問這種情況我怎么做憑證?工資照樣做計(jì)提費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬,然后發(fā)放時(shí)做應(yīng)借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎?
老師好,今天發(fā)完工資后,變成-53紅字, 這是怎么回事?遇到這種情況要怎么處理呢?工資我對(duì)過了也沒有發(fā)錯(cuò)。
老師好,發(fā)完工資后應(yīng)付職工薪酬變成負(fù)數(shù)紅字怎么辦?每月的計(jì)提和發(fā)工資都核對(duì)過了,沒有錯(cuò)誤的。這種情況怎么處理,相差53元。
當(dāng)時(shí)是預(yù)付給職工的一年到兩年的工資,借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款然后就每月分?jǐn)?,?管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬可這樣到年末沒有分?jǐn)偼?,出現(xiàn)負(fù)數(shù),該怎么辦呢?這個(gè)不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?是不是開始分錄就做錯(cuò)了?該怎么改正?老師麻煩講解一下吧,沒有計(jì)提呢
老師好,公司注銷從財(cái)務(wù)方面需要做些什么
老師,小微企業(yè)公司監(jiān)事人變更是什么程序呢
勞務(wù)票跨年,成本是24年的,但是是25年2月開來的,如何做帳
提供技術(shù)服務(wù)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這筆收入需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,請(qǐng)問中醫(yī)診所提供服務(wù)時(shí),給患者開的輔助治療的藥品是可以免稅的。開發(fā)票時(shí)這些輔助藥品可以開成:醫(yī)療服務(wù)*中成藥費(fèi) 或者 醫(yī)療服務(wù)*中藥飲片費(fèi) 這樣嗎?
公司實(shí)際經(jīng)營過程中,我們是建筑勞務(wù)公司開票是3個(gè)點(diǎn),簡(jiǎn)易計(jì)稅,能收材料票做成本嗎
老師,我想問一下,合同有折扣額,開具發(fā)票可以直接安折扣后的金額來開嗎
老師你好,如果說公司給員工通過私戶發(fā)工資,沒有報(bào)個(gè)稅,這種情況下對(duì)員工的征信有沒有影響啊。
廣州個(gè)體戶注銷工商要不要公示?需要什么資料
老師,請(qǐng)幫忙寫這題的分錄
老師是這個(gè)嗎?
這個(gè)是7月發(fā)工資的
計(jì)提的和發(fā)的數(shù)對(duì)一下。
核對(duì)過了 是一致的。
還一個(gè)保潔工資1200沒發(fā),發(fā)了就是負(fù)數(shù)了
老師,這種情下,我可以先發(fā)1147給保潔,再付現(xiàn)金嗎?
發(fā)了是負(fù)數(shù),就說明你計(jì)提的少了。
現(xiàn)金發(fā)工資是可以的。
如果計(jì)提少了,我應(yīng)該怎么補(bǔ) ?
老師,怎么補(bǔ),才能平?
保潔這個(gè)是不是臨時(shí)工,
。臨時(shí)工借管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款。
是的,老師,他的工資是1200元,能麻煩老師分錄寫的具體點(diǎn)嗎?
我現(xiàn)在應(yīng)付工資里只1147元了。付了就是負(fù)數(shù)了。
他不它不屬于單位員工,不通過應(yīng)付職工薪酬科目核算。沒當(dāng)月沒付款,就是借管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款。
那 我前面計(jì)提過了
也申報(bào)個(gè)稅的
你前面計(jì)提分錄咋寫的?
借:管理費(fèi)用- 貸應(yīng)付職工薪酬
都是記在管理費(fèi)用里的。付的時(shí)候,是 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
這個(gè)是臨時(shí)工,不通過應(yīng)付職工薪酬核算。
。貸方用銀行存款或者其他應(yīng)付款。
老師,那個(gè)稅怎么辦?
個(gè)稅報(bào)錯(cuò)了,那你可以更正申報(bào)。臨時(shí)工,按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)。
季報(bào)的時(shí)候人數(shù)也加上去了
申報(bào)錯(cuò)誤的更正申報(bào)就可以了。
現(xiàn)在也可以嗎?
是的 現(xiàn)在也可以的 可以操作?