你好!按現(xiàn)在的要求,這2個(gè)科目都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要單獨(dú)做分錄,只需要在申報(bào)表體現(xiàn)就好了 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做如下分錄 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
請(qǐng)問銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,銷賬大于進(jìn)項(xiàng),和進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的分錄分別怎么寫?
一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做。如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,月末要處理嗎
一般納稅人公司,月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么寫分錄,銷賬大于進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄
老師一般納稅人每月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄都是怎么寫的(假如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)請(qǐng)分別寫出來)
一般納稅人,本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),上月還有留抵,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場(chǎng)價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
好的,謝謝老師
你好!不用客氣的了