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老師一般納稅人每月底銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄都是怎么寫的(假如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)請分別寫出來)

2023-06-25 11:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-25 11:34

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 交稅時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?貸:銀行存款

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快賬用戶6602 追問 2023-06-25 12:06

老師如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)已認(rèn)證,做會計(jì)分錄處理嗎,如果做分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-06-25 13:17

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不需要的

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增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 交稅時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?貸:銀行存款
2023-06-25
你好,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-12-17
你好!按現(xiàn)在的要求,這2個(gè)科目都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要單獨(dú)做分錄,只需要在申報(bào)表體現(xiàn)就好了 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做如下分錄 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2022-07-15
是的,一般納稅人每月需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),借記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅);銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí),借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸記應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2024-09-19
你好,銷項(xiàng)大于進(jìn)行,需要交稅的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-09-18
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