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請(qǐng)問銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅,銷賬大于進(jìn)項(xiàng),和進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的分錄分別怎么寫?

2021-03-21 20:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-21 20:38

都是一樣的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶1520 追問 2021-03-21 21:25

怎么一樣?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話不是就沒有稅款?

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齊紅老師 解答 2021-03-21 21:26

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就可以 表示留底 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額 月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 下個(gè)月交稅就可以

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快賬用戶1520 追問 2021-03-21 21:52

月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅是怎么轉(zhuǎn)?

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齊紅老師 解答 2021-03-21 21:55

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶1520 追問 2021-03-21 22:02

這個(gè)總感覺哪里不對(duì),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有6000多的留底

這個(gè)總感覺哪里不對(duì),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有6000多的留底
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齊紅老師 解答 2021-03-21 22:07

進(jìn)項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)的 沒有做

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快賬用戶1520 追問 2021-03-21 22:10

怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-21 23:15

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 都是三級(jí)科目

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快賬用戶1520 追問 2021-03-21 23:31

不是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不做賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2021-03-22 07:47

你要不做 你的銷項(xiàng)為啥結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了 進(jìn)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn) 要結(jié)轉(zhuǎn)一塊結(jié)轉(zhuǎn) 不結(jié)轉(zhuǎn)都別結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1520 追問 2021-03-22 13:41

意思就是刪除結(jié)轉(zhuǎn)稅金那步就可以了,

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齊紅老師 解答 2021-03-22 15:14

是的 可以這么做的

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快賬用戶1520 追問 2021-03-22 15:15

個(gè)人獨(dú)資企業(yè)老板可以給自己發(fā)工資嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-22 15:23

可以 但是不能抵扣生產(chǎn)經(jīng)營所得 建議不要發(fā)

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快賬用戶1520 追問 2021-03-22 15:43

發(fā)了要納稅調(diào)增?發(fā)給老板家屬可以不?

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快賬用戶1520 追問 2021-03-22 15:43

老板老婆

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齊紅老師 解答 2021-03-22 15:44

你好 是的 可以 可以

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快賬用戶1520 追問 2021-03-22 15:45

發(fā)工資必須對(duì)公嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-22 15:45

最好是 基本都這么要求

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都是一樣的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-03-21
增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅? 交稅時(shí)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?貸:銀行存款
2023-06-25
你好!按現(xiàn)在的要求,這2個(gè)科目都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)。 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要單獨(dú)做分錄,只需要在申報(bào)表體現(xiàn)就好了 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),做如下分錄 月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2022-07-15
你好 ? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021-04-21
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-07-01
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