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老師,收到進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)賣方內(nèi)容開錯(cuò)了,也后來也開了紅字發(fā)票,但是沒有退貨,收到紅字發(fā)票如何賬務(wù)處理?

2022-07-08 19:00
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-08 19:01

進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,同學(xué)

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進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,同學(xué)
2022-07-08
12月份這份紅字發(fā)票放10月相應(yīng)憑證后面 紅字發(fā)票不需要認(rèn)證
2021-03-17
你好 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2020-12-15
同學(xué)你好,  1、6月取得紅字發(fā)票時(shí),在將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行轉(zhuǎn)出時(shí):   借:原材料(或庫存商品等科目)-8743.36   貸:應(yīng)付賬款-9980   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1136.64 2、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1136.64   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 1136.64   繳納增值稅時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? 1136.64   貸:銀行存款? ? 1136.64
2022-06-30
后期銷售方應(yīng)該給我們正確的藍(lán)字發(fā)票,同時(shí)也要給紅字發(fā)票
2022-05-18
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