你好,已經(jīng)抵扣了的借銀行存款、貸庫存商品,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

工程上面施工,樁檢測,開發(fā)票,對方開的發(fā)票類目和品名是鑒證咨詢服務(wù)*檢測費,可以嗎?
如果老板名下一家公司是欠稅的狀態(tài),會影響他名下其他公司申請開票額度嗎?
工廠建設(shè)完成,全部轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)了,除了辦了房產(chǎn)證的廠房和設(shè)備用房,剩下的廠區(qū)那些露天的停車場,推料場,圍墻那些,沒有房產(chǎn)證,這個不需要申報繳納房產(chǎn)稅吧?另外繳納房產(chǎn)稅除了房產(chǎn)本身的原值,還需要加上占用土地面積的原值嗎
委托加工勞務(wù)付款,對方要交的稅是按工資一樣的交稅方式嗎?我們這邊是按工資發(fā)放還是轉(zhuǎn)賬給她,讓她開發(fā)票?
老師,個人代開運輸發(fā)票,還需要企業(yè)代扣代繳個稅嗎
俺公司是建筑業(yè)一般納稅人,10月開出的發(fā)票都是9%的增值稅,增值稅申報主表第2欄次的"其中:應(yīng)稅貨物銷售額怎么填?一般項目"和第3欄次的"應(yīng)稅勞務(wù)銷售額怎么填
老師,你好,一般納稅人開票6%的倉儲費,可以算入產(chǎn)品的收入嗎,一起計算成本嗎
你好老師,公司公戶轉(zhuǎn)私戶必須轉(zhuǎn)法人私戶嗎
老師,請問一下員工2025.11.11離職,下個月申報11月份還需要申報嗎?
建筑公司發(fā)放零時工工資沒有申報個稅,用零時發(fā)放登記表簽字發(fā)放入賬,企業(yè)所得稅要納稅調(diào)增嗎。能有什么辦法不調(diào)增
如果沒有抵扣的,借銀行存款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費待認(rèn)證
應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額-待認(rèn)證嗎
如果我收到藍(lán)字發(fā)票時候已經(jīng)做賬借:原材料 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款的話 當(dāng)月還未抵扣報稅 當(dāng)月收到紅字發(fā)票怎么做賬 不是紅沖之前的憑證嗎 為什么會出現(xiàn)待認(rèn)證
應(yīng)交稅費是一級科目,待認(rèn)證是二級科目。
把庫存商品改成原材料,你沒有認(rèn)證的時候也做了進(jìn)項嗎?勾選了沒有。
收到藍(lán)字發(fā)票就正常做賬了 月底之前有收到紅字發(fā)票也要做賬 怎么做
沒有勾選
你好,沒認(rèn)證抵扣的 借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項,你之前做錯了沒有認(rèn)證的時候做的應(yīng)交稅費待認(rèn)證,這個收到了嗎?
還沒到月底
沒有到月底,那肯定是應(yīng)交稅費待認(rèn)證,這還能做進(jìn)項 沒到月底,都是做到應(yīng)交稅費在認(rèn)證。認(rèn)證了之后,你再把它改成進(jìn)項。沒有認(rèn)證的,繼續(xù)掛待認(rèn)證。
老師你沒聽懂我意思
我問的就是結(jié)果 從下個月看結(jié)完賬的上月賬面情況 是不是一個做正數(shù)一個做負(fù)數(shù)分錄 然后月底月初認(rèn)證抵扣一個藍(lán)字一個紅字的進(jìn)項稅
紅沖憑證就可以了吧
是不是藍(lán)字發(fā)票做借方進(jìn)項 紅字發(fā)票做借方負(fù)數(shù)進(jìn)項 紅沖啊
如果沒有認(rèn)證,借應(yīng)付賬款,貸原材料,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項。 如果已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款, 貸原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
紅字發(fā)票可以勾選嗎
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出那種情況 紅字發(fā)票需要勾選嗎
不能 不需要勾選的
老師 如果 買了借 原材料10 進(jìn)項1.3 貸 應(yīng)付11.3 那么 退了原材料5 開了紅沖發(fā)票當(dāng)月紅沖了5個原材料 如何認(rèn)證抵扣申報做賬
你們需要把發(fā)票所有的都要認(rèn)證,然后你給對方開紅字確認(rèn)單,只開退貨的那一部分。對方給你開紅字發(fā)票,還有一種做法就是對方全部紅沖,再給你重新開,沒有退貨的那一部分。
老師 第一種情況就是說全部認(rèn)證 紅字發(fā)票也要勾選認(rèn)證 是嗎 不管跨月上月已抵扣 還是沒跨月
你好,全部認(rèn)證只認(rèn)證藍(lán)字的紅字的他沒法認(rèn)證紅字。 你已經(jīng)認(rèn)證了對方給你開了紅字發(fā)票,你在進(jìn)項轉(zhuǎn)出附表2里面申報就行,不用勾選了。
老師 可是賬面上做的是紅沖退貨部分 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額借方負(fù)數(shù) 是不是退貨憑證不做紅沖應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 賬面才能和報稅相符?
對的是的,是這么做的。
所以部分退貨不看是否藍(lán)字發(fā)票已抵扣 紅字發(fā)票都做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
部分退貨。如果你開了附屬發(fā)票之前沒有認(rèn)證,整個發(fā)票都認(rèn)證不了,也不需要進(jìn)錢轉(zhuǎn)出。 如果沒有認(rèn)證,借應(yīng)付賬款,貸原材料,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項。 如果已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款, 貸原材料 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 2024-07-16 15:45
15:45的這一個沒有看懂嗎?因為你做了進(jìn)項,我給你做了相反的分錄。
并沒有給你做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,只有認(rèn)證了之后才能給你做進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,不是嗎?