你好,已經抵扣了的借銀行存款、貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅進項轉出。
進項專票已抵扣,我單位開了紅字發(fā)票信息,對方紅字發(fā)票還沒開給我們,這塊是要等到紅字發(fā)票收到才能做賬嗎?如何賬務處理?
增值稅專用發(fā)票,那個開紅字發(fā)票不是寫申請書嗎,如果對方沒有抵扣,咱就把那個藍字發(fā)票收回來,然后開紅字發(fā)票沖紅寫申請書,然后開紅字發(fā)票,這個我知道,但是如果對方抵扣呢?如果對方已經入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來了,然后咱們開紅字發(fā)票,對方已經入賬了,咱就原票是不是收不回來了,這個情況我沒遇到,怎么辦?
老師比如我們是購買方,進了100萬的貨,現在要退貨30萬。進項票未認證未抵扣。正常業(yè)務流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并發(fā)給供貨單位。他開具紅字發(fā)票再給我?我做賬把信息表和紅字發(fā)票放到一起做賬?
購買方對已抵扣的進項發(fā)票進行申請?zhí)铋_紅字增值稅專發(fā)票后,銷售方又申請作廢了,購買方如何做賬
購買方開具增值稅專用發(fā)票,紅字發(fā)票,已經抵扣的進項稅額轉出開具增值稅專用發(fā)票,紅字發(fā)票的以前紙質發(fā)票開出來有抵扣聯和記賬聯,這兩個抵扣聯是放到當月的藍字發(fā)票,專用發(fā)票抵扣聯一起放嗎?入賬的話只入記賬聯兒嗎
公司有出租門店,收租金是借應收賬款嗎
外購貨物作為職工福利,怎么做賬。需要視同銷售確認收入繳納增值稅嗎
老師好,請問執(zhí)行小企業(yè)會計準則如何計提壞賬準備?選擇哪種方法?相應的計提壞賬率多少合適?能否寫下有關的會計分錄?謝謝!
老師,什么叫反向開票
開不征稅發(fā)票加油卡充6000元,會計分錄怎么做?
政府??顚S醚a貼,科目單獨設立了遞延收益,本年內的用??顚S觅Y金支付的費用,能不能一次性在年底一次性結轉遞延收益,這樣是否符合對該資金單獨核算了
旅游行業(yè),科目余額表未交增值稅-126510.01,銷項稅額4895.49,減免稅額借方280,進項稅344.38,申報系統留底是23161.69,怎么把賬調跟稅務賬一致
平均凈資產和平均總資產的區(qū)別和計算公式?
@董孝彬老師,你好,請問在線嗎
?老師,我們企業(yè)是河北省的小規(guī)模建筑企業(yè)跨省在武漢市做建筑項目,我們已經提交跨區(qū)域涉稅事項報告后,我們已經開出來發(fā)票了。預繳稅費是要登錄湖北省電子稅務局辦理嗎?
如果沒有抵扣的,借銀行存款, 貸庫存商品, 應交稅費待認證
應交稅費進項稅額-待認證嗎
如果我收到藍字發(fā)票時候已經做賬借:原材料 借應交增值稅進項稅額貸:應付賬款的話 當月還未抵扣報稅 當月收到紅字發(fā)票怎么做賬 不是紅沖之前的憑證嗎 為什么會出現待認證
應交稅費是一級科目,待認證是二級科目。
把庫存商品改成原材料,你沒有認證的時候也做了進項嗎?勾選了沒有。
收到藍字發(fā)票就正常做賬了 月底之前有收到紅字發(fā)票也要做賬 怎么做
沒有勾選
你好,沒認證抵扣的 借應付賬款 貸原材料 應交稅費,應交增值稅進項,你之前做錯了沒有認證的時候做的應交稅費待認證,這個收到了嗎?
還沒到月底
沒有到月底,那肯定是應交稅費待認證,這還能做進項 沒到月底,都是做到應交稅費在認證。認證了之后,你再把它改成進項。沒有認證的,繼續(xù)掛待認證。
老師你沒聽懂我意思
我問的就是結果 從下個月看結完賬的上月賬面情況 是不是一個做正數一個做負數分錄 然后月底月初認證抵扣一個藍字一個紅字的進項稅
紅沖憑證就可以了吧
是不是藍字發(fā)票做借方進項 紅字發(fā)票做借方負數進項 紅沖啊
如果沒有認證,借應付賬款,貸原材料,應交稅費,應交增值稅進項。 如果已經認證了,借應付賬款, 貸原材料 應交稅費應交增值稅進項轉出。
紅字發(fā)票可以勾選嗎
進項稅額轉出那種情況 紅字發(fā)票需要勾選嗎
不能 不需要勾選的
老師 如果 買了借 原材料10 進項1.3 貸 應付11.3 那么 退了原材料5 開了紅沖發(fā)票當月紅沖了5個原材料 如何認證抵扣申報做賬
你們需要把發(fā)票所有的都要認證,然后你給對方開紅字確認單,只開退貨的那一部分。對方給你開紅字發(fā)票,還有一種做法就是對方全部紅沖,再給你重新開,沒有退貨的那一部分。
老師 第一種情況就是說全部認證 紅字發(fā)票也要勾選認證 是嗎 不管跨月上月已抵扣 還是沒跨月
你好,全部認證只認證藍字的紅字的他沒法認證紅字。 你已經認證了對方給你開了紅字發(fā)票,你在進項轉出附表2里面申報就行,不用勾選了。
老師 可是賬面上做的是紅沖退貨部分 應交稅費-進項稅額借方負數 是不是退貨憑證不做紅沖應該做進項稅額轉出 賬面才能和報稅相符?
對的是的,是這么做的。
所以部分退貨不看是否藍字發(fā)票已抵扣 紅字發(fā)票都做進項稅額轉出
部分退貨。如果你開了附屬發(fā)票之前沒有認證,整個發(fā)票都認證不了,也不需要進錢轉出。 如果沒有認證,借應付賬款,貸原材料,應交稅費,應交增值稅進項。 如果已經認證了,借應付賬款, 貸原材料 應交稅費應交增值稅進項轉出。 2024-07-16 15:45
15:45的這一個沒有看懂嗎?因為你做了進項,我給你做了相反的分錄。
并沒有給你做進項轉出,只有認證了之后才能給你做進項轉出了,不是嗎?