你好,已經(jīng)抵扣了的借銀行存款、貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
進(jìn)項(xiàng)專票已抵扣,我單位開了紅字發(fā)票信息,對方紅字發(fā)票還沒開給我們,這塊是要等到紅字發(fā)票收到才能做賬嗎?如何賬務(wù)處理?
增值稅專用發(fā)票,那個(gè)開紅字發(fā)票不是寫申請書嗎,如果對方?jīng)]有抵扣,咱就把那個(gè)藍(lán)字發(fā)票收回來,然后開紅字發(fā)票沖紅寫申請書,然后開紅字發(fā)票,這個(gè)我知道,但是如果對方抵扣呢?如果對方已經(jīng)入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來了,然后咱們開紅字發(fā)票,對方已經(jīng)入賬了,咱就原票是不是收不回來了,這個(gè)情況我沒遇到,怎么辦?
老師比如我們是購買方,進(jìn)了100萬的貨,現(xiàn)在要退貨30萬。進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證未抵扣。正常業(yè)務(wù)流程是不是購買方我申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,并發(fā)給供貨單位。他開具紅字發(fā)票再給我?我做賬把信息表和紅字發(fā)票放到一起做賬?
購買方對已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行申請?zhí)铋_紅字增值稅專發(fā)票后,銷售方又申請作廢了,購買方如何做賬
購買方開具增值稅專用發(fā)票,紅字發(fā)票,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出開具增值稅專用發(fā)票,紅字發(fā)票的以前紙質(zhì)發(fā)票開出來有抵扣聯(lián)和記賬聯(lián),這兩個(gè)抵扣聯(lián)是放到當(dāng)月的藍(lán)字發(fā)票,專用發(fā)票抵扣聯(lián)一起放嗎?入賬的話只入記賬聯(lián)兒嗎
供應(yīng)商退貨開紅字發(fā)票對我司有沒有影響,稅務(wù)上
工商年報(bào),納稅總額這個(gè)數(shù)去哪里找
老師,外經(jīng)證用現(xiàn)金預(yù)繳的稅款,這個(gè)可以在公司的電子稅務(wù)局系統(tǒng)打印出完稅證明嗎
老師,這個(gè)定期定額應(yīng)納稅經(jīng)營額14000是一個(gè)季度不能超過這么多,還是一年?執(zhí)行期是25年1月1號—12月31號
請問老師,在建工程未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)就唄拆除,怎么做賬務(wù)處理?
老師,飛機(jī)票電子的現(xiàn)在會出現(xiàn)在抵扣系統(tǒng)里面的?還是要手動填嘛?
建筑工程異地施工繳稅怎么繳
子公司要注銷,母公司欠子公司往來款,如何處理
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤154萬元,注冊資本是100萬,負(fù)債246萬元(其他應(yīng)付款法人占135萬)。資產(chǎn)476萬,其中存貨就占了332萬,應(yīng)收128萬,貨幣資金24萬,老師,未分配利潤長期不分配有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
你好老師一般納稅支付員工宿舍房租和物業(yè)費(fèi)現(xiàn)在入到了其他應(yīng)收款年底怎么做會計(jì)分錄
微信掃碼加老師開通會員
如果沒有抵扣的,借銀行存款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證嗎
如果我收到藍(lán)字發(fā)票時(shí)候已經(jīng)做賬借:原材料 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款的話 當(dāng)月還未抵扣報(bào)稅 當(dāng)月收到紅字發(fā)票怎么做賬 不是紅沖之前的憑證嗎 為什么會出現(xiàn)待認(rèn)證
應(yīng)交稅費(fèi)是一級科目,待認(rèn)證是二級科目。
把庫存商品改成原材料,你沒有認(rèn)證的時(shí)候也做了進(jìn)項(xiàng)嗎?勾選了沒有。
收到藍(lán)字發(fā)票就正常做賬了 月底之前有收到紅字發(fā)票也要做賬 怎么做
沒有勾選
你好,沒認(rèn)證抵扣的 借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),你之前做錯(cuò)了沒有認(rèn)證的時(shí)候做的應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這個(gè)收到了嗎?
還沒到月底
沒有到月底,那肯定是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這還能做進(jìn)項(xiàng) 沒到月底,都是做到應(yīng)交稅費(fèi)在認(rèn)證。認(rèn)證了之后,你再把它改成進(jìn)項(xiàng)。沒有認(rèn)證的,繼續(xù)掛待認(rèn)證。
老師你沒聽懂我意思
我問的就是結(jié)果 從下個(gè)月看結(jié)完賬的上月賬面情況 是不是一個(gè)做正數(shù)一個(gè)做負(fù)數(shù)分錄 然后月底月初認(rèn)證抵扣一個(gè)藍(lán)字一個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)稅
紅沖憑證就可以了吧
是不是藍(lán)字發(fā)票做借方進(jìn)項(xiàng) 紅字發(fā)票做借方負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng) 紅沖啊
如果沒有認(rèn)證,借應(yīng)付賬款,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 如果已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款, 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
紅字發(fā)票可以勾選嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那種情況 紅字發(fā)票需要勾選嗎
不能 不需要勾選的
老師 如果 買了借 原材料10 進(jìn)項(xiàng)1.3 貸 應(yīng)付11.3 那么 退了原材料5 開了紅沖發(fā)票當(dāng)月紅沖了5個(gè)原材料 如何認(rèn)證抵扣申報(bào)做賬
你們需要把發(fā)票所有的都要認(rèn)證,然后你給對方開紅字確認(rèn)單,只開退貨的那一部分。對方給你開紅字發(fā)票,還有一種做法就是對方全部紅沖,再給你重新開,沒有退貨的那一部分。
老師 第一種情況就是說全部認(rèn)證 紅字發(fā)票也要勾選認(rèn)證 是嗎 不管跨月上月已抵扣 還是沒跨月
你好,全部認(rèn)證只認(rèn)證藍(lán)字的紅字的他沒法認(rèn)證紅字。 你已經(jīng)認(rèn)證了對方給你開了紅字發(fā)票,你在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表2里面申報(bào)就行,不用勾選了。
老師 可是賬面上做的是紅沖退貨部分 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額借方負(fù)數(shù) 是不是退貨憑證不做紅沖應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 賬面才能和報(bào)稅相符?
對的是的,是這么做的。
所以部分退貨不看是否藍(lán)字發(fā)票已抵扣 紅字發(fā)票都做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
部分退貨。如果你開了附屬發(fā)票之前沒有認(rèn)證,整個(gè)發(fā)票都認(rèn)證不了,也不需要進(jìn)錢轉(zhuǎn)出。 如果沒有認(rèn)證,借應(yīng)付賬款,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 如果已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款, 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 2024-07-16 15:45
15:45的這一個(gè)沒有看懂嗎?因?yàn)槟阕隽诉M(jìn)項(xiàng),我給你做了相反的分錄。
并沒有給你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,只有認(rèn)證了之后才能給你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,不是嗎?