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如果供應(yīng)商開具了增值稅專用發(fā)票我這把入賬后 全額退貨了 對方開具紅字專用發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬 進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月未抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬

2024-07-16 15:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-16 15:18

你好,已經(jīng)抵扣了的借銀行存款、貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2024-07-16 15:18

如果沒有抵扣的,借銀行存款, 貸庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 15:19

應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證嗎

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 15:22

如果我收到藍(lán)字發(fā)票時(shí)候已經(jīng)做賬借:原材料 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款的話 當(dāng)月還未抵扣報(bào)稅 當(dāng)月收到紅字發(fā)票怎么做賬 不是紅沖之前的憑證嗎 為什么會出現(xiàn)待認(rèn)證

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齊紅老師 解答 2024-07-16 15:24

應(yīng)交稅費(fèi)是一級科目,待認(rèn)證是二級科目。

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齊紅老師 解答 2024-07-16 15:24

把庫存商品改成原材料,你沒有認(rèn)證的時(shí)候也做了進(jìn)項(xiàng)嗎?勾選了沒有。

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 15:26

收到藍(lán)字發(fā)票就正常做賬了 月底之前有收到紅字發(fā)票也要做賬 怎么做

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 15:26

沒有勾選

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齊紅老師 解答 2024-07-16 15:27

你好,沒認(rèn)證抵扣的 借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),你之前做錯(cuò)了沒有認(rèn)證的時(shí)候做的應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這個(gè)收到了嗎?

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 15:27

還沒到月底

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齊紅老師 解答 2024-07-16 15:28

沒有到月底,那肯定是應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,這還能做進(jìn)項(xiàng) 沒到月底,都是做到應(yīng)交稅費(fèi)在認(rèn)證。認(rèn)證了之后,你再把它改成進(jìn)項(xiàng)。沒有認(rèn)證的,繼續(xù)掛待認(rèn)證。

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 15:30

老師你沒聽懂我意思

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 15:32

我問的就是結(jié)果 從下個(gè)月看結(jié)完賬的上月賬面情況 是不是一個(gè)做正數(shù)一個(gè)做負(fù)數(shù)分錄 然后月底月初認(rèn)證抵扣一個(gè)藍(lán)字一個(gè)紅字的進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 15:33

紅沖憑證就可以了吧

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 15:35

是不是藍(lán)字發(fā)票做借方進(jìn)項(xiàng) 紅字發(fā)票做借方負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng) 紅沖啊

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齊紅老師 解答 2024-07-16 15:45

如果沒有認(rèn)證,借應(yīng)付賬款,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 如果已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款, 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 15:46

紅字發(fā)票可以勾選嗎

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 15:47

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那種情況 紅字發(fā)票需要勾選嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-16 15:49

不能 不需要勾選的

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 15:53

老師 如果 買了借 原材料10 進(jìn)項(xiàng)1.3 貸 應(yīng)付11.3 那么 退了原材料5 開了紅沖發(fā)票當(dāng)月紅沖了5個(gè)原材料 如何認(rèn)證抵扣申報(bào)做賬

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齊紅老師 解答 2024-07-16 15:58

你們需要把發(fā)票所有的都要認(rèn)證,然后你給對方開紅字確認(rèn)單,只開退貨的那一部分。對方給你開紅字發(fā)票,還有一種做法就是對方全部紅沖,再給你重新開,沒有退貨的那一部分。

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 16:00

老師 第一種情況就是說全部認(rèn)證 紅字發(fā)票也要勾選認(rèn)證 是嗎 不管跨月上月已抵扣 還是沒跨月

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齊紅老師 解答 2024-07-16 16:02

你好,全部認(rèn)證只認(rèn)證藍(lán)字的紅字的他沒法認(rèn)證紅字。 你已經(jīng)認(rèn)證了對方給你開了紅字發(fā)票,你在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表2里面申報(bào)就行,不用勾選了。

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 16:05

老師 可是賬面上做的是紅沖退貨部分 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額借方負(fù)數(shù) 是不是退貨憑證不做紅沖應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 賬面才能和報(bào)稅相符?

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齊紅老師 解答 2024-07-16 16:05

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶6196 追問 2024-07-16 16:15

所以部分退貨不看是否藍(lán)字發(fā)票已抵扣 紅字發(fā)票都做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-07-16 16:18

部分退貨。如果你開了附屬發(fā)票之前沒有認(rèn)證,整個(gè)發(fā)票都認(rèn)證不了,也不需要進(jìn)錢轉(zhuǎn)出。 如果沒有認(rèn)證,借應(yīng)付賬款,貸原材料,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。 如果已經(jīng)認(rèn)證了,借應(yīng)付賬款, 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 2024-07-16 15:45

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齊紅老師 解答 2024-07-16 16:18

15:45的這一個(gè)沒有看懂嗎?因?yàn)槟阕隽诉M(jìn)項(xiàng),我給你做了相反的分錄。

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齊紅老師 解答 2024-07-16 16:18

并沒有給你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,只有認(rèn)證了之后才能給你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,不是嗎?

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你好,已經(jīng)抵扣了的借銀行存款、貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2024-07-16
你好同學(xué),你找到進(jìn)項(xiàng)表表二的一個(gè),第二個(gè)部分有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面,你打開那里可以進(jìn)行轉(zhuǎn)出的。23行
2022-05-16
同學(xué)你好,是的,收到紅字發(fā)票和正確發(fā)票后再進(jìn)行賬務(wù)處理 紅沖掉原來的購進(jìn)分錄 借:原材料/庫存商品 負(fù)數(shù)或紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)或紅字 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)或紅字
2020-08-24
你好,第一個(gè)只要你開了紅字信息表,就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-11-24
同學(xué)你好 對的 直接負(fù)數(shù)紅沖就可以
2024-05-30
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