只有開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖了呀
我是銷售方,開票時把購買方的稅號開錯了,購買方收到發(fā)票后丟失了,無法將發(fā)票寄回給我,這個該如何開具紅字發(fā)票呢?稅號開錯后,購買方能申請開具藍(lán)字發(fā)票嗎?
2021年10月和2022年1月各開出1萬元的專票,因為稅號錯,客戶無法抵扣,在3月退回,不產(chǎn)生退貨和退款,只是改一下稅號,要怎么做分錄?我把重新開出的藍(lán)票和紅票的購買方抵扣聯(lián)合記賬聯(lián)都寄給了客戶,他們說不需要把紅字發(fā)票寄給他們,請問為什么?
開具發(fā)票時,把稅率填錯了,已跨月,無法作廢,購買方無法把抵扣聯(lián)寄回,怎么處理
老師你好,請問我們是購買方,對方發(fā)票開具錯誤退回,跨月,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅額,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項稅額賬務(wù)處理需要怎么做。
在開具紅字專用發(fā)票處理流程中,若購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣的,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開信息表時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。這句話是對的嗎?
非董孝彬老師勿擾,接著說:我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒有,只有盤點的數(shù)量,以前的100元咱也不知道嘛,就是不知道了,好比我現(xiàn)在比對的:某一個材料2970個數(shù)量,系統(tǒng)沒有采購記錄,這可能是在沒用系統(tǒng)之前手工采購的。
老是好我想問一下,中級經(jīng)濟(jì)法,第五章怎么沒有課件呢,講義也沒有。啥時候上
請問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報銷的時候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致??射浫霑r,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項目?