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老師你好,請問我們是購買方,對方發(fā)票開具錯誤退回,跨月,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額賬務(wù)處理需要怎么做。

2022-08-03 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-03 16:35

借庫存商品或成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2889 追問 2022-08-03 16:37

老師 可以說的詳細(xì)點(diǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-03 16:48

沒明白您說詳細(xì)點(diǎn)是什么意思?

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借庫存商品或成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-08-03
你好 對的 紅沖之前的
2021-11-24
您好,你們需要開紅字發(fā)票信息表給對方
2022-11-09
你好,購買方開紅字信息表,然后給銷售方來開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2021-04-03
你好,具體是什么原因?qū)е碌?部分需要退款呢??
2021-12-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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