借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師,比如我開票開的免稅項(xiàng)目,10000元,那我的票面收入就是10000,稅率免稅,稅額0,價(jià)稅合計(jì)10000,那我在做分錄的時(shí)候,是 借:銀行存款11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 貸:增值稅 1300 借:應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師,是這樣的分錄對(duì)嗎,這樣的話我在申報(bào)增值稅表的時(shí)候免稅銷售額會(huì)寫10000,可是我開票的時(shí)候免得是13000,這樣理解是不是有什么問題,倆數(shù)不一致
老師,我想問下,因?yàn)槲?月的時(shí)候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時(shí)候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時(shí)候這筆增值稅也就將7月開的一張?jiān)鲋刀悓F鄙系脑鲋刀惗愵~給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實(shí)際上這筆專票我是要交增值稅的。這個(gè)我需要怎么處理?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
4月1號(hào)開始實(shí)行免稅政策,但是我在4月份開了一張選擇稅率1%的發(fā)票(應(yīng)該選擇免稅的),現(xiàn)在在這個(gè)季度申報(bào)增值稅報(bào)表及附加稅報(bào)表第10欄填寫的是“把實(shí)際銷售額205440.04+實(shí)際銷售稅額3.96(那張開了1%的)=205444”,按照205444這個(gè)數(shù)填寫上去申報(bào)的。
4月份我開了一張免稅發(fā)票5256 我收到的款項(xiàng)也是5256 但在增值稅申報(bào)表上有免稅額157.68這一欄 那我做分錄的時(shí)候要如何處理
根據(jù)文件要求,公司員工因在外辦公,先自己購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)了,找公司報(bào)銷可以嗎,發(fā)票開具的是個(gè)人。
老師您好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬這塊。建筑勞務(wù)公司(純勞務(wù)公司)這個(gè)地方可以只填管理人員工資,像農(nóng)民工工資可以不填嗎?
老師,預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表里面新增的職工薪酬欄,請(qǐng)問實(shí)際支付的職工薪酬是要怎么取數(shù)?好像是說要跟個(gè)稅申報(bào)的來比對(duì)嗎?那有個(gè)問題就是,1月發(fā)放的是去年12月的工資,9月工資是在10月發(fā)放,
公司12月升一般納稅人,但是12月之前簽了幾個(gè)大工程合同是沒加稅點(diǎn)的,那開票必須按9%來開嗎?還是根據(jù)合同來
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓跟當(dāng)時(shí)是否有銷售額有關(guān)系嗎?什么樣的關(guān)系
老師,9月工資我們這個(gè)月還沒發(fā)放,那9月個(gè)稅需要先按照工資表上的9月應(yīng)發(fā)工資先申報(bào)9月個(gè)稅嗎?我是前兩天就按9月計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資來申報(bào)了9月個(gè)稅了的,但是我同事跟我說要實(shí)際發(fā)了工資才能申報(bào)個(gè)稅,沒發(fā)工資就要0申報(bào)個(gè)稅,是這樣的嗎?
老師,我公司是苗木公司的,為什么沒有成本呢,人工有幾個(gè)是在苗場(chǎng)上班的,工資會(huì)計(jì)分錄怎么做才能做成有成本呢
老師,就是個(gè)稅申報(bào)和發(fā)工資有關(guān)系嗎?就是如果公司一直沒有錢發(fā),工資已經(jīng)掛賬了,那么個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里個(gè)稅是零申報(bào)嗎?還是不用申報(bào)?
我是一般納稅人(建筑工程公司)1月有一張進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票認(rèn)證了,但是9月把之前認(rèn)證的紅沖了,我這個(gè)紅沖了的發(fā)票憑證應(yīng)該怎么做?是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
董孝彬老師可以問個(gè)問題嗎?