免稅的,直接就是按10000確認(rèn)收入
老師,比如我開(kāi)票開(kāi)的免稅項(xiàng)目,10000元,那我的票面收入就是10000,稅率免稅,稅額0,價(jià)稅合計(jì)10000,那我在做分錄的時(shí)候,是 借:銀行存款11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 貸:增值稅 1300 借:應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師,是這樣的分錄對(duì)嗎,這樣的話我在申報(bào)增值稅表的時(shí)候免稅銷售額會(huì)寫(xiě)10000,可是我開(kāi)票的時(shí)候免得是13000,這樣理解是不是有什么問(wèn)題,倆數(shù)不一致
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開(kāi)專票,不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 但是實(shí)際繳的錢一般比開(kāi)票稅額要多幾分錢,做賬的時(shí)候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來(lái)?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營(yíng)業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免? 是不是必須這樣寫(xiě)?吧0.05那一步寫(xiě)出來(lái)/
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時(shí)也有在開(kāi)專票,不足起征點(diǎn)的時(shí)候 只收專票的稅費(fèi) 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 但是實(shí)際繳的錢一般比開(kāi)票稅額要多幾分錢,做賬的時(shí)候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來(lái)?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營(yíng)業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免? 如果是對(duì)的 是不是必須要把差異金額寫(xiě)出來(lái) 不寫(xiě)的話行不行 還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒(méi)有做的話 能不能直接計(jì)入當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外收入不
老師,我現(xiàn)在用新的收入準(zhǔn)則做帳,發(fā)貨,客戶簽收就做,比如,貨是10000,增值稅是1300借,應(yīng)收帳款10000,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,等開(kāi)票在做一筆,借,應(yīng)收,1300,貸,應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng),1300,是這樣嗎
老師,我現(xiàn)在用新的收入準(zhǔn)則做帳,發(fā)貨,客戶簽收就做,比如,貨是10000,增值稅是1300借,應(yīng)收帳款10000,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,等開(kāi)票在做一筆,借,應(yīng)收,1300,貸,應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng),1300,是這樣嗎?
一般納稅人,在申報(bào)增值稅時(shí)能不能選擇小微企業(yè)?
我是一家商品經(jīng)銷企業(yè),一般納稅人,曾購(gòu)買了一輛汽車未取得專用發(fā)票也未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在銷售出去了,實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)稅是按3%計(jì)稅還是3%的征收率減按2%征收呢?
我公司員工為了孩子上學(xué)要停保幾個(gè)月,在另外一個(gè)地方自己交2個(gè)月保險(xiǎn)。這個(gè)對(duì)社保以后退休沒(méi)影響吧,還有這兩個(gè)月我能給他發(fā)工資么
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開(kāi)票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問(wèn)下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價(jià)就五六千塊錢,這個(gè)開(kāi)發(fā)票,我可以開(kāi)*教具一套,單價(jià)5000元,對(duì)吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)嗎
收購(gòu)發(fā)票開(kāi)了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
那就是我的分錄是沒(méi)問(wèn)題的是吧,報(bào)免稅收入也是10000對(duì)吧
分錄是 借:銀行存款10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000
那不用做減免稅的分錄嗎?回頭怎么查詢減免了多少呢?
你這是免稅收入,不用做減免處理的