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老師,比如我開(kāi)票開(kāi)的免稅項(xiàng)目,10000元,那我的票面收入就是10000,稅率免稅,稅額0,價(jià)稅合計(jì)10000,那我在做分錄的時(shí)候,是 借:銀行存款11300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 貸:增值稅 1300 借:應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師,是這樣的分錄對(duì)嗎,這樣的話我在申報(bào)增值稅表的時(shí)候免稅銷售額會(huì)寫(xiě)10000,可是我開(kāi)票的時(shí)候免得是13000,這樣理解是不是有什么問(wèn)題,倆數(shù)不一致

2021-02-03 12:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-03 12:31

免稅的,直接就是按10000確認(rèn)收入

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快賬用戶2182 追問(wèn) 2021-02-03 12:32

那就是我的分錄是沒(méi)問(wèn)題的是吧,報(bào)免稅收入也是10000對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2021-02-03 12:34

分錄是 借:銀行存款10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000

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快賬用戶2182 追問(wèn) 2021-02-03 12:41

那不用做減免稅的分錄嗎?回頭怎么查詢減免了多少呢?

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齊紅老師 解答 2021-02-03 13:09

你這是免稅收入,不用做減免處理的

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免稅的,直接就是按10000確認(rèn)收入
2021-02-03
你好,第一個(gè)是正確的。
2022-10-20
你好,學(xué)員,會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)收賬款:10000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 4月份開(kāi)發(fā)票選擇免稅的
2022-03-24
對(duì)的,對(duì)的,應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有金額,因?yàn)槭敲舛惖?,不涉及稅費(fèi)。
2023-02-15
你好,之前做了無(wú)票收入,后期開(kāi)了發(fā)票的需要做
2024-01-24
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