你好,你如果是一般納稅人的話,零九年之后買來的是13%。
老師好,公司買了汽車,當(dāng)時增值稅沒抵扣,算入固定資產(chǎn)了。累計折舊也是按照含稅金額計算的。 請問,我現(xiàn)在把固定資產(chǎn)原值改成不含稅,并且把累計折舊按照不含稅的金額調(diào)整,多退少補(bǔ),可以嘛。 年底報固定資產(chǎn)折舊表的時候會不會被稅務(wù)局查。
公司名下固定資產(chǎn)(轎車),入賬后3年轉(zhuǎn)賣的話,當(dāng)時的進(jìn)項稅額抵扣需要轉(zhuǎn)出嗎?增值稅是不是按照成交額4%計算?謝謝!
老師,一般納稅人外購物資用于建造固定資產(chǎn),增值稅不計入成本,單獨確認(rèn)進(jìn)項稅額,那如果固定資產(chǎn)建好了不賣出去,則不會發(fā)生流轉(zhuǎn)也不存在銷項,那么交稅時采用購進(jìn)扣稅法,銷項-進(jìn)項,則為負(fù)數(shù),沒抵扣完的進(jìn)項作為留抵稅額,用于日后再抵扣,可是日后在哪里抵扣掉呢?在材料領(lǐng)用,或者是固定資產(chǎn)折舊當(dāng)中都沒有它的蹤影…
老師,請問我公司名下車計提折舊后賬面價值剩4萬,但是這個車我們評估可賣20萬,可以按賬面剩余價值售出開票嗎?還是要按二手市場評估的價格來開票售出。購入時買車的進(jìn)項稅沒有抵扣,賣出時還要交13%增值稅嗎?
3.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(4)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入3萬元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入1.5萬元;出租汽車取得不含稅租金收入0.6萬元(5)銷售2006年12月購進(jìn)的一臺設(shè)備,售價為5.15萬元該機(jī)器設(shè)備購入時不得抵扣且未抵扣進(jìn)項稅額;(6)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(已抵扣進(jìn)項稅額)賬面成本為0.8萬元 上述增值稅專用發(fā)票均已通過認(rèn)證根據(jù)以上業(yè)務(wù)回答下列問題:(1)計算一般計稅法下甲公司當(dāng)月增值稅銷項稅額(保留到小數(shù)點后三位);(2)分析確定甲公司當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項稅額及需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)行稅額;(3)分析確定甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅合計金額
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
轉(zhuǎn)賣給個人交13%增值稅?
你好是的,是這么做的。