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長城進出口公司一般納稅人二零二零年三月份報關(guān)進口計算機六百臺每臺關(guān)稅完稅價格為四千元進口礦石稅率百分之六十已繳納進口礦稅和海關(guān)代征的增值稅并已取得增值稅完稅憑證當(dāng)月銷售出其中的三百臺不含稅售價每臺八千元計算本期增值稅應(yīng)納稅額

2022-07-02 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-02 09:31

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你能夠把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為文字嗎,同學(xué)?
2022-07-02
同學(xué)你好 進口關(guān)稅=600*4000*60%=1440000 進口增值稅=(600*4000加144000)*13%=499200 銷項稅額=300*8000*13%=312000 本期應(yīng)交增值稅=312000-499200=-187200 不需要交增值稅;
2022-07-02
您好,本期應(yīng)納增值稅=300*8000*13%-4000*(1%2B60%)*600*13%=312000-499200小于0,本期不繳增值稅,留抵稅額下期繼續(xù)抵扣。
2022-07-02
你好,進口環(huán)節(jié)增值稅=600*4000*(1+60%)*13%=499200 本期銷項稅額=300*8000*13%=312000 本期應(yīng)納增值稅=0 因為銷項稅額小于進項稅額,當(dāng)月不用繳納增值稅,多余的進項可以就在下月繼續(xù)抵扣
2022-07-02
您好,增值稅是這樣的 300*8000*13%-(4000%2B600)*1.6*13%=311043.2
2022-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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