您好,這兩個(gè)都是同一個(gè)法人的嗎
老師:我們買過來一家公司,買過來暫時(shí)還不會(huì)經(jīng)營,之前的財(cái)務(wù)發(fā)給我一個(gè)余額表,讓我接著開賬,實(shí)際我們接過來,都是0,不用付也不用收應(yīng)付應(yīng)收款等,但賬上其他應(yīng)收,應(yīng)付,稅,應(yīng)付職工薪酬等,如圖上有余額,請(qǐng)問,這樣接賬有問題嗎?我可以接著做賬嗎?謝謝,如果可以,我該怎么做賬?謝謝哦,
老師 請(qǐng)問公司剛成立,對(duì)公賬戶開之前都是老板個(gè)人賬戶支付,可以做成其他應(yīng)付款嗎,老板投資了一些舊設(shè)備,沒有發(fā)票,能做成實(shí)收資本嗎
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報(bào)銷,請(qǐng)問我直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸銀行可以嗎? 還是借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款~張三 借:其他應(yīng)付款張三 貸銀行過渡一下其他應(yīng)付款好呢?
公司員工買小零件,本應(yīng)該走報(bào)銷,借:辦公用品 貸:其他應(yīng)收款 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 但是代理記賬 是 借:辦公用品 貸:應(yīng)付賬款-單位 借 :其他應(yīng)收款-員工 貸:銀行存款。導(dǎo)致應(yīng)付賬款掛了好多小金額的單位 ,其他應(yīng)收-員工 余額也很大 我應(yīng)該如何去調(diào)整??? 是否可以做借:應(yīng)付賬款 貸;其他應(yīng)收款-員工嗎?有好多筆都是那樣做的[捂臉]
老師之前別的公司替我們代付裝修費(fèi),借預(yù)付賬款-裝修公司,貸其他應(yīng)付款,然后我們還有其他應(yīng)收款和這家公司,合并后其他應(yīng)付款為零了,現(xiàn)在這筆款裝修發(fā)票開給了別人家,是不是直接紅沖這筆就行了,我想問一下是用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款啊
老師,從國外進(jìn)口生鮮的馬肉驢肉,到國內(nèi)后流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
請(qǐng)問酒店客房部實(shí)現(xiàn)利潤怎么核算,
老師,公司新買下來的公司藥品許可沒有下來,總公司負(fù)責(zé)幫它采購和銷售,但總公司的賬上是按合計(jì)的金額給采購和銷售的做了賬報(bào)了稅,沒有明細(xì)賬,我這邊在藥品許可前在這個(gè)新買下來的分公司的財(cái)務(wù)賬上按筆做賬附單據(jù)可以嗎,合規(guī)嗎?
因付款少付了5元,發(fā)票多開了5元,這5元掛在了其他應(yīng)付款,現(xiàn)在這5元不付了,下其他應(yīng)付款,分錄怎么做?
老師啊,你像我們企業(yè)賣的這個(gè)廢品我們?nèi)氲狡渌麡I(yè)務(wù)收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)跟其他業(yè)務(wù)成本沒關(guān)系吧
老師個(gè)體工商戶(查賬)賬上有未分配利潤,分紅老板需要交個(gè)稅嗎
新公司成立,第一筆收入發(fā)生前,所發(fā)生的費(fèi)用,不用開辦費(fèi)歸集可以嗎?直接入費(fèi)用能稅前扣除嗎?
剛辦完個(gè)體戶營業(yè)執(zhí)照,不辦理稅務(wù)登記可以嗎?會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)?
老師,這段話怎么理解,為什么以認(rèn)繳的出資額或者股份承擔(dān)責(zé)任?
老師,您好!從個(gè)人手里購買的生鮮可以開具收購發(fā)票嗎?生鮮是自產(chǎn)自銷的
不是,應(yīng)付賬款都是掛的一些單位
意思是這個(gè)是以前法人付的了,代賬公司沒有沖賬,是吧
是的,還有除了法人的人名字
如果是法人付了的,就對(duì)沖可以的
好的,謝謝
不客氣,很高興為你服務(wù)