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8個月抵扣了一個業(yè)務招待費的發(fā)票,9月才發(fā)現(xiàn),用不用進項轉(zhuǎn)出?

2025-09-27 10:11
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-27 10:13

同學,你好
需要9月進項稅額轉(zhuǎn)出

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您好同學,9月做賬就可以,如果進項稅額沒有抵扣的話,先把進項稅額計入應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,等實際抵扣進項稅額的時候再轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅-進項稅額。
2020-11-06
借管理費用-業(yè)務招待費, 貸進項稅額轉(zhuǎn)出,
2021-02-25
你好,借銷售費用、招待費貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-11-28
你好,如果你做進項轉(zhuǎn)出的話,需要認證了發(fā)票,然后再做進項轉(zhuǎn)出。
2022-02-11
同學,您好,這個月可以做轉(zhuǎn)出的。
2021-11-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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