同學(xué)你好,海關(guān)代征進口環(huán)節(jié)增值稅=500*(1+15%)*13%=74.75萬元
1、某進口公司10月進口辦公設(shè)備500臺,海關(guān)審定的每臺進口完稅價格為1萬元。貨物報關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅和增值稅,并取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物當月售出400臺,取得不含稅銷售額680要求:(1)計算海關(guān)代征的增值稅(假設(shè)進口關(guān)稅稅率為15%)(2)計算企業(yè)當月應(yīng)納增值稅.
、某進口公司10月進口辦公設(shè)備500臺,海關(guān)審定的每臺進口完稅價格為1萬元。貨物報關(guān)后,公司按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的關(guān)稅和增值稅,并取得海關(guān)進口增值稅專用繳款書。假定該批貨物當月售出400臺,取得不含稅銷售額680萬元。要求:(1)計算海關(guān)代征的增值稅(假設(shè)進口關(guān)稅稅率為15%)(2)計算企業(yè)當月應(yīng)納增值稅。
某進出口公司當月從國外進出口一批貨物,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價為600萬元,關(guān)稅稅率為10%,增值稅率為13%,計算該公司進出口貨物應(yīng)納增值稅
長城進口公司(一般納稅人)2020年3月份報關(guān)進口計算機600臺,每臺關(guān)稅完稅價格為4000元,進口關(guān)稅稅率60%,已繳納進口關(guān)稅和海關(guān)代征的增值稅,并已取得增值稅完稅憑證。當月銷售出其中的300臺,不含稅售價每臺8000元,計算本期增值稅應(yīng)繳納稅額
17.長城進出口公司(一般納稅人)2020年3月份報關(guān)進口計算機600臺,每臺關(guān)稅完稅價格為4000元,進口關(guān)稅稅率60%,已繳納進口關(guān)稅和海關(guān)代征的增值稅,并已取得增值稅完稅憑證。當月銷售出其中的300臺,不含稅售價每臺8000元。計算本期增值稅應(yīng)納稅額
有個疑問,工資薪金去年計提少了,實發(fā)多,匯算清繳按實發(fā)做稅前扣除。 如果費用發(fā)票,去年開具的,去年沒有計提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時候,之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實收資本全部到位了,500萬,但是公司沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問下,這個580萬可以注銷的時候推給投資者嗎?有沒有什么稅費?
老師,實操的問題咨詢下:賬上有一輛二手車,購入價格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東,實際是沒有收款,但是過戶需要開票,二哥是說開100的票就可以了,但是報廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個月做了一筆分錄,支付租金費用(未收到發(fā)票),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個月收到對方開來的專票,那我這個月是否要調(diào)整上個月做的憑證,才能抵扣進項稅?是否要把上個月憑證做調(diào)整,借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款?這樣子這個月才能勾選認證抵扣進項稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤,那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請問如果注冊資本實繳到位的話,減資會產(chǎn)生什么稅?
發(fā)票超過一年還能入成本嗎
當月銷項稅額=680*13%=88.4萬元 當月應(yīng)繳納增值稅=88.4-74.75=13.65