你好,對,需要繳納的增值稅額(銷項-進項=實際需要繳納的)/不含稅的銷售額
請問實際繳納增值稅怎么算?是不是銷項稅額減認證的進項稅額
老師,稅負率是不是用我實際需要繳納的增值稅額(銷項-進項=實際需要繳納的)/不含稅的銷售額
增值稅的稅負率是實際繳納增值稅除以不含稅銷售額么
請教老師一個問題, 稅負=(銷項-進項)/當期含稅銷售收入 實際繳納的增值稅=銷項-進項-預(yù)繳增值稅 是這樣的嗎?
老師你好,我問下,知道銷項稅額,和實際抵扣的進項稅額,是不是就可以算增值稅稅負率 增值稅稅負率=實際抵扣的進項稅額/銷項稅額
匯算清繳彌補虧損是5年時間,是不是2024年匯算的話彌補的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補不成了
請問一般納稅人,服務(wù)類~美容服務(wù),咨詢類~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進行貨物銷售,預(yù)包裝食品銷售,就是13%對么?
老師個體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡單點不要做報表,不用報稅?
老師,我24年的財務(wù)報表季報不是全報完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報有的數(shù)據(jù)就不對了,我要重新修改季報表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費補貼影響當前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請問一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會被認定為無限連帶的個獨企業(yè)嗎?
我看怎么網(wǎng)上還有說是比上含稅銷售額呢?鋼材銷售行業(yè)稅負率是多大啊
你好,不含稅銷售額的,一般是3%左右的
一般納稅人的公司。我看之前繳費5397元,不含稅銷售額是21799,稅負率是0.24,那是%多少啊
不含稅銷售額是21799,稅負率是0.24,那么應(yīng)交增值稅是21799*0.24
老師,沒太明白,一般納稅人銷售鋼材稅負率是3%嗎?我按公式推算我繳納的稅額/不含稅銷售額=0.24,那么是不是說我的稅負率在0.24%,稅負沒有過低呢?
稅負率是一個范圍,不是一個死定的標準的
那稅負過高過低怎么判斷呢,鋼材銷售范圍是多少至多少啊
稅務(wù)局會給你一個范圍的,https://www.360kuai.com/pc/9abd6dfdaaa0c0397?cota=3%26kuai_so=1%26sign=360_57c3bbd1%26refer_scene=so_1