增值稅稅負(fù)率=實(shí)際交的增值稅額/銷售收入
一般納稅人 稅負(fù)率0.8% 銷項(xiàng)額(不含稅)714438.71 稅額92612.84求實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)金額
@郭老師 按你的意思是跟稅負(fù)率都沒有關(guān)系了 銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 就是我要的增值稅 這個(gè)我知道 我就是怕交的增值稅少了 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票太多的話 我是可以不抵扣
老師,稅負(fù)率是不是用我實(shí)際需要繳納的增值稅額(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=實(shí)際需要繳納的)/不含稅的銷售額
老師你好,增值稅中可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和繳納的增值額相加等于銷項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅是是消費(fèi)者承擔(dān)的,所以說實(shí)際上支付的進(jìn)項(xiàng)稅和繳納的增值額都是消費(fèi)者承擔(dān)的對吧
請問本期銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,實(shí)際可抵扣稅額,應(yīng)納增值稅額怎么算
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
實(shí)際工作中我要怎么去算嗎,銷項(xiàng)稅是看開票盤上的數(shù)據(jù)嗎
汽車行業(yè)增值稅稅負(fù)率一般是多少呢
就是看你當(dāng)年累計(jì)交的增值稅額/銷售收入累計(jì)
銷售收入是看金稅盤上的實(shí)際銷售金額嗎?
假設(shè)我要做三月的帳,那就是到理論表理看2月的累計(jì)數(shù)是嗎
是的,就是你說的那樣子的