實(shí)際繳納的增值稅=應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方發(fā)生累計(jì)額
老師, 增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/銷售收入 這個(gè)進(jìn)項(xiàng) 含進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣稅額嗎?
你好,老師! 增值稅稅負(fù)率計(jì)算公式=實(shí)際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100%。某時(shí)期增值稅“稅負(fù)率”=當(dāng)期的“應(yīng)納稅額”÷當(dāng)期的“應(yīng)稅銷售額”。本月沒(méi)有上期留抵稅額,稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售收入。 我的問(wèn)題是:這個(gè)不含稅銷售收入,是不是包含主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及其他業(yè)務(wù)收入,但是不包含營(yíng)業(yè)外收入,投資收益,公允價(jià)值變動(dòng)收益等! 這樣理解對(duì)嗎?
老師,稅負(fù)率是不是用我實(shí)際需要繳納的增值稅額(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=實(shí)際需要繳納的)/不含稅的銷售額
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。建筑企業(yè),涉及到增值稅預(yù)繳,計(jì)算增值稅稅負(fù)是(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/當(dāng)月開(kāi)票金額還是(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳)/當(dāng)月開(kāi)票金額?
請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題, 稅負(fù)=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/當(dāng)期含稅銷售收入 實(shí)際繳納的增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳增值稅 是這樣的嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來(lái)要退店長(zhǎng)在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會(huì)少嗎
一般常見(jiàn)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個(gè)月報(bào)稅是到22號(hào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個(gè)條件同時(shí)重復(fù)的預(yù)警?
那之前計(jì)提了一張:借:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購(gòu)發(fā)票(庫(kù)存來(lái)了)來(lái)了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報(bào)告怎么寫?
老師好,一般納稅人,某個(gè)月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
老師,你好,我是一名合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),原來(lái)有兩個(gè)合作社,后面兩個(gè)合作社合并使用了,其中一個(gè)合作社注銷了,像這種情況需要把被注銷的那個(gè)合作社的債權(quán)債務(wù)賬務(wù)處理到另一個(gè)合作社的賬務(wù)上嗎,因?yàn)楹笃诙际橇硪粋€(gè)合作社收款和付款了
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和(裝修、收銀系統(tǒng))的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額,謝謝