你好,銷項(xiàng)稅額-認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)留抵

請(qǐng)問實(shí)際繳納增值稅怎么算?是不是銷項(xiàng)稅額減認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額
請(qǐng)問一下要算二月份需要繳多少稅,是不是用實(shí)際銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額之和?
老師,稅負(fù)率是不是用我實(shí)際需要繳納的增值稅額(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=實(shí)際需要繳納的)/不含稅的銷售額
請(qǐng)問本期銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,實(shí)際可抵扣稅額,應(yīng)納增值稅額怎么算
老師你好,我問下,知道銷項(xiàng)稅額,和實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是就可以算增值稅稅負(fù)率 增值稅稅負(fù)率=實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額
一個(gè)個(gè)體工商戶注銷,在一網(wǎng)通辦結(jié)后還要拿什么材料才證明注銷成功?
老師,您好,2025年1產(chǎn)生的費(fèi)用,但是沒收到發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增,然后2026年收到發(fā)票了,我需要更改2025年的什么報(bào)表?以及這張發(fā)票做到2026年還是2025年里?
老師,請(qǐng)問用知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)繳,需要怎么做呢?
通行費(fèi)普票可以抵扣嗎?
老師,稅務(wù)要求商貿(mào)公司既銷售蔬菜又銷售其他商品的,蔬菜收入要單獨(dú)立賬,我在賬套里怎樣建科目才能解決這個(gè)問題呢?
39歲零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行會(huì)計(jì)類工作,有必要從出納做起么?
能發(fā)現(xiàn) 審計(jì)錯(cuò)誤的人,你覺得這個(gè)人怎么樣?
帳套原來計(jì)入的 借管理費(fèi)用 ,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款, 現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 ,不影響資產(chǎn)負(fù)債表的吧
公司轉(zhuǎn)讓或注銷,無法收回的其他收款可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎?附件需要什么?實(shí)收資本金額小,只有近2萬左右,沒有交印花,可以做投資收回嗎
電梯安裝業(yè)一般納稅人能開3%的發(fā)票嘛?什么情況能開3%的發(fā)票?


進(jìn)項(xiàng)留底是什么
留抵稅是指作為一般納稅人,當(dāng)月購進(jìn)貨物多,進(jìn)項(xiàng)稅也就多,庫存商品也就多,如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就會(huì)出現(xiàn)留抵稅金,同時(shí)也會(huì)有相應(yīng)多的庫存商品
請(qǐng)問稅負(fù)率這樣算對(duì)嗎
你好,對(duì)的,你的理解是正確的?
我們進(jìn)項(xiàng)很多,都沒有認(rèn)證,11月開了銷項(xiàng)發(fā)票才準(zhǔn)備12月認(rèn)證,請(qǐng)問我有留底嗎?不太懂謝謝老師
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就是留抵
我按3%的稅負(fù)率算下來打算認(rèn)證這個(gè)多進(jìn)項(xiàng)稅額,我這樣操作對(duì)嗎?
?你好,對(duì)的,你的理解是正確的??
實(shí)際繳納增值稅,我一共就認(rèn)證這么多,我還要減哪里的留底,我不太懂,我的留底就是我現(xiàn)在要準(zhǔn)備認(rèn)證的嗎
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就是留抵,留著以后抵扣的
有留底有沒有什么問題呢
留著以后抵扣的,沒有問題