您好,是的只能按照票面的稅額抵扣
一般納稅人從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的面粉生產(chǎn)糕點(diǎn),取得1%專票,這張票可以按9%抵扣嗎,還是只能按票面稅率抵扣
老師,一般納稅人向小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)商品,取得3%的專票,只能按票面注明的稅額勾選抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人開(kāi)具的免稅普票可以計(jì)算抵扣嗎?怎么計(jì)算?一般納稅人開(kāi)具的專票是按發(fā)票注明的稅額抵扣?小規(guī)模納稅人開(kāi)具的只有3%專票可以抵扣9%是嗎?小規(guī)模1%的只能按1%抵扣?生產(chǎn)領(lǐng)用的在9%的基礎(chǔ)上在加抵扣1%?
老師:小規(guī)模按3%開(kāi)專票給一般納稅人,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)票只能按3%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?也要勾選認(rèn)證嗎
我們公司是一般納稅人,從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)的3%的農(nóng)產(chǎn)品專票,是按票面稅額抵扣,還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除稅率計(jì)算抵扣?
老師,出口收入只有委托出口也必須要勾上自營(yíng)出口收入嘛?這是為什么
老師第2題中,收到上一年的違約金,怎么沒(méi)加到收入里呢?
個(gè)體核定征收,今年同期開(kāi)票額比去年開(kāi)票額高稅務(wù)稽查怎么處理
老師,小微企業(yè)所得稅申報(bào),實(shí)際支付:代扣個(gè)人社保及公積金1~8個(gè)月2005x8個(gè)月=16040 銀行支付工資:10995x8個(gè)月=87960合計(jì):104000 個(gè)稅申報(bào)13000x8個(gè)月=104000, 實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬104000 對(duì)嗎? 但為什么會(huì)有提示:您填報(bào)已發(fā)放工資薪金大于本年《個(gè)人所得稅申報(bào)表》申報(bào)工資薪金支出累計(jì)13000元,請(qǐng)確認(rèn)本欄數(shù)據(jù)填寫是否正確,并按稅法申報(bào)個(gè)人所得稅呢?
老師你好 幾年前收到客戶的定金7萬(wàn),現(xiàn)在客戶不要貨了。雙方協(xié)議退回萬(wàn),剩余的六萬(wàn)不再退回。請(qǐng)問(wèn)不再需要開(kāi)票,繳納增值稅嗎?怎么做賬務(wù)處理
老師,個(gè)稅完稅憑證在哪里可以補(bǔ)打,我10月繳的9月個(gè)稅,點(diǎn)進(jìn)去查詢不到
老師,委托出口的也要勾上自營(yíng)出口收入嘛?受托代理表明細(xì)是委托方要申報(bào)還是受托方要申報(bào)?
老師,房屋租賃公司,租戶直接掃的業(yè)務(wù)員個(gè)人微信付的房租,業(yè)務(wù)員又用其中一部分付了房屋消殺費(fèi),剩下錢入的工戶,這筆費(fèi)用我怎么做分錄?幫我整理一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,我們公司在外地租了一個(gè)倉(cāng)庫(kù),開(kāi)進(jìn)來(lái)的房租發(fā)票可以抵扣嗎
購(gòu)買一套監(jiān)控9萬(wàn)5元,后期收到發(fā)票摘要怎么寫,怎么做賬
這樣繳的稅就多了很多,如果從一般納稅人處購(gòu)進(jìn),是不是抵扣的多一些?
對(duì),肯定的,小規(guī)模的增值稅稅率低
老師,還有其他好的辦法嗎?
就這個(gè)小規(guī)模來(lái)說(shuō)沒(méi)啥好辦法,小規(guī)模只能是3%稅率
最好就是從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)是吧
對(duì),一般納稅人增值稅稅率高些
好的,知道了。謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝。