一般納稅人從小規(guī)模納稅人購進的農(nóng)產(chǎn)品,分為兩種情況: 1.小規(guī)模納稅人銷售的農(nóng)產(chǎn)品屬于自產(chǎn)自銷的,小規(guī)模納稅人可以按規(guī)定開具自產(chǎn)自銷農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品免征增值稅發(fā)票(普通發(fā)票),一般納稅人在取得自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票后,可以按照如下公式計算抵扣進項稅額:可抵扣的進項稅額=自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票金額×9%,如果是用于深加工的,還可以加計抵扣1%。 2.小規(guī)模納稅人銷售的農(nóng)產(chǎn)品不屬于自產(chǎn)自銷的,但是按照稅法規(guī)定開具了征收率為3%的增值稅專用發(fā)票的,一般納稅人在取得自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票后,可以按照如下公式計算抵扣進項稅額:可抵扣的進項稅額=農(nóng)產(chǎn)品銷售增值稅專用發(fā)票不含稅金額×9%,如果是用于深加工的,還可以加計抵扣1%。小規(guī)模納稅人銷售的農(nóng)產(chǎn)品不屬于自產(chǎn)自銷的,如果開具的增值稅專用發(fā)票是征收率1%的,只能按照發(fā)票注明的稅額進行抵扣;如果開具的是普通發(fā)票,是不得抵扣進項稅額的。
我們是生產(chǎn)加工13%貨物食品的一般納稅人,從小規(guī)模納稅人那取得的1%專票,怎么確定哪些可以計算9%計算抵扣,哪些只能按票面稅額抵扣,比如常用的原料有面粉,大米,雞蛋,鴨蛋這些是屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎,可以按9%計算抵扣嗎
1.一般納稅人 收到 小規(guī)模納稅人開具的3%的專用發(fā)票,一般納稅人可以抵扣嗎? 2.可以抵扣的話,是抵扣多少
小規(guī)模納稅人開具3%的農(nóng)產(chǎn)品專票,我們可以按照票面金額的9%計算抵扣,如果小規(guī)模納稅人開具的是普票呢,是否可以進行計算抵扣?
2023年度小規(guī)模納稅人開具的初級農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票征收率1%,收票方為一般納稅人可以抵扣多少? 請注意!!需要最新政策解讀,2022年的初級農(nóng)產(chǎn)品專票征收率3%可以計算抵扣9%,2021年度小規(guī)模納稅人開具初級農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票征收率1%,不允許下游一般納稅人計算抵扣,只允許抵扣1%。 所以對于2023年的情況,需要老師專業(yè)的解答
農(nóng)產(chǎn)品抵扣進項,小規(guī)模納稅人不是開專票只能按專票上稅額來抵扣進項了嗎?只有開普票才能計算抵扣9的,不是這樣嗎
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
老師,我司和A公司簽訂了合同?,F(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒有正式走,我司沒有生產(chǎn)出來,也沒有實際交貨,A公司現(xiàn)在缺少進項發(fā)票,讓我司先按合同把票開進來。下月再走貨打款。請問這樣我司有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
民非企業(yè)繳納沒風(fēng)險保證金怎么做賬啊,走什么科目
老師好,社保我們員工繳的都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎?如果個人想多交一些或者說足額繳怎么操作?
注銷個體戶,系統(tǒng)一直提醒有條個人所得稅未申報,該怎么操作前往報稅也一直不成功
老師!餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎?
老師您好,車間,工資,電費一天的成本怎么算出來。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費:40000元 管理費用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費用和財務(wù)費用為零0??
請問老師,單位2024年度,賬面補做了2019-2023年的費用,請問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費可以認證抵扣嗎
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢